你好,综合税负100那么2.9万起码来115.9才不亏本

我们是一般纳税人,对方需要给我们开13个点专票,现在人家给我们只开3个点的票,其他的税点补给我们,合同总金额含税价315000,他们至少要给我们补几个点合适
老师我们是一般纳税人,给别人100万开发票收几个点才不亏,没有进项
老师我们是一般纳税人适用13%,给别人100万开发票收几个点才不亏,没有进项
老师好,我们是一家商贸型公司,客户在开票时要求我们把物流运费也开进发票中(我们开的是13个点的专票),但是我们实际收到的物流票一般是6个点的普票,我们要加收几个点才不会亏本呢
老师,给客户开票,我们是一般纳税人加几个税点我们也不会亏
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
老师就13万的增值税要另外加了。综合税负里不是已经包括了增值税了吗。开始,麻烦你给我把加税点给我教教。谢谢老师
如果已经包括就不需要单独加13%,那100是不含税的意思吗?
如果是100万含税的话。综合税负是2.9%。那开票金额是多少
那承担税费是100*2.9%=2.9 那么开具金额100+2.9=102.9
老师,以后加税点,就是含税收入,直接乘以综合税负就是要加的税费。收入不含税费,就是增值税税率加上综合税负。就是要加的税费?是这样计算的吗?老师
是的,你说的是正确的