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老师我12月份车做的借:主营成本-无票之出 80 贷:银行存款 那我1月份收到发票 可以做成 借:主营成本-无票支出 -80 借:主营业务成本-修车成本 80吗

2024-02-18 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-18 13:52

可以的,因为你这个金额非常小。

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快账用户7861 追问 2024-02-18 13:56

老师还有好几百的 老师要是正常的话怎么做呢 可以给个建议吗

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齐红老师 解答 2024-02-18 13:57

好几百的金额也不大,这样处理也行。 是金额大的,就把主营业务成本换成以前年度损益调整就好了。

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快账用户7861 追问 2024-02-18 13:58

老师不跨年的话 金额很大 我用上面那个分录调整可以吗

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快账用户7861 追问 2024-02-18 14:00

老师我摘要写发票到 冲销几号几号凭证无票支出可以吗

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齐红老师 解答 2024-02-18 14:01

对的不跨年这样处理是 对的,不跨年这样处理是正确的。跨年的就用以前年度损益调整。

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快账用户7861 追问 2024-02-18 14:05

老师我摘要写发票到 冲销几号几号凭证无票支出可以吗

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齐红老师 解答 2024-02-18 14:06

你好,您就写冲销某年某月某笔凭证就行。

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快账用户7861 追问 2024-02-18 14:07

老师我那笔凭证有好多项 不用单独说冲销无票支出这个吗

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齐红老师 解答 2024-02-18 14:11

你要是专门是没有票的回来发票红冲你就写的是冲销某年某月无票支出。

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可以的,因为你这个金额非常小。
2024-02-18
同学,您好!正确分录如下: 付款未收票 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:主营业务成本 贷:预付账款 希望可以帮到你,可以的话,麻烦给个五星好评,谢谢。
2022-07-06
你好,你如果是小企业,会计制度就是这样。
2023-04-12
您好 无票收入 贷方也应该有应交税费科目啊
2023-12-13
借:应付账款-暂估 100 贷:应付账款-供应商80      利润分配-未分配利润20
2025-05-07
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