可以的,因为你这个金额非常小。

1月时候发生的主营业务成本未收到票,分录做成了 借:主营业务成本 贷 :银行存款 这个月收到了票,如何更正分录?
老师,6月份进5万,出5万,销售收入借:银行存款5万 贷:主营业务收入5万 支出:借:主营业务成本5万 贷:银行存款5万,关于借:主营业务成本5万贷:银行存款5万是否可行?
老师,我是21年做的暂估,借主营成本 贷应付账款 22年1月收到发票 借应付账款 贷主营成本(负数) 借主营成本 贷银行存款 跨年了,分录是这样做吗?
老师,我付款给客户;提供的服务,可以做为成本; 分录是不是这么写: 1、当时没有收到票: 借:应付账款 贷:银行存款; 收到发票以后 借:主营业务成本; 贷:应付账款; 2、付款当月收到票: 借:主营业务成本; 贷:银行存款;
老师,发货时:借 发出商品,贷 库存商品。 后面收到货款:借 银行存款,贷 主营业务收入(无票收入)。同时也要结转成本吧。 结转成本的时候是:借 主营业务成本,贷 发出商品 。是这样做吗
老师还有好几百的 老师要是正常的话怎么做呢 可以给个建议吗
好几百的金额也不大,这样处理也行。 是金额大的,就把主营业务成本换成以前年度损益调整就好了。
老师不跨年的话 金额很大 我用上面那个分录调整可以吗
老师我摘要写发票到 冲销几号几号凭证无票支出可以吗
对的不跨年这样处理是 对的,不跨年这样处理是正确的。跨年的就用以前年度损益调整。
老师我摘要写发票到 冲销几号几号凭证无票支出可以吗
你好,您就写冲销某年某月某笔凭证就行。
老师我那笔凭证有好多项 不用单独说冲销无票支出这个吗
你要是专门是没有票的回来发票红冲你就写的是冲销某年某月无票支出。