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老师,我付款给客户;提供的服务,可以做为成本; 分录是不是这么写: 1、当时没有收到票: 借:应付账款 贷:银行存款; 收到发票以后 借:主营业务成本; 贷:应付账款; 2、付款当月收到票: 借:主营业务成本; 贷:银行存款;

2023-06-08 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-08 14:31

你好,你的收入在几月份做的,因为你做了两个成本,其中有一个重复了。

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快账用户5589 追问 2023-06-08 14:32

老师我说的是付款,是成本,和收入有啥关系?我写了2种情况,一种跨月收到发票。一种是当月收到发票

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齐红老师 解答 2023-06-08 14:35

你好,你得有收入才能有成本,你没有收入的时候,你崩出来一个成本合适吗?收入和成本需要匹配,怎么没有关系 如果没有关系的话,可以随便做 根据权责发生制 属于当月的不管有没有发票借主营业务成本贷银行存款 或者应付账款

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快账用户5589 追问 2023-06-08 14:37

当月肯定有收入,我们不是商贸公司,不是卖货出去就有收入成本的。我们类似于音乐视频制作的那种

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齐红老师 解答 2023-06-08 14:39

那你在收入的当月就可以做主营业务成本不用看发票有没有。

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齐红老师 解答 2023-06-08 14:39

不管发票有没有,都可以做发票,到了之后再冲暂估的再做发票的。

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快账用户5589 追问 2023-06-08 14:40

我理解的发票来不来,分录应该不一样吧?不然这个月付了款出去,下个月发票来了,怎么反应呢?

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齐红老师 解答 2023-06-08 14:41

你好,发票来不来,企业根据权责发生制就可以的,不用管发票来不来一样处理的,它属于这个月的成本,你这个月做就行,

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齐红老师 解答 2023-06-08 14:41

借预付账款,贷银行存款,借主营业务成本贷应付账款,暂估这个就体现了发票没有到的。为什么会有暂估 不就是这么理解吗?

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快账用户5589 追问 2023-06-08 14:42

唉,老师,你不明吧我说的。我想问,这个月发票没来,付款了,分录要怎么写?下个月,发票来了,不是还得做分录,又怎么写?

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齐红老师 解答 2023-06-08 14:43

借预付账款,贷银行存款 发票到了借主营业务成本,贷预付账款

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快账用户5589 追问 2023-06-08 14:44

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-08 14:48

不用客气,工作愉快。

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你好,你的收入在几月份做的,因为你做了两个成本,其中有一个重复了。
2023-06-08
同学,您好!正确分录如下: 付款未收票 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:主营业务成本 贷:预付账款 希望可以帮到你,可以的话,麻烦给个五星好评,谢谢。
2022-07-06
同学你好,是对的哦,没有问题
2024-02-29
你好,通过以前年度审计调整科目冲回来
2022-07-18
同学,您好,最后一步再贷个应交税费就可以了,其他都是对的。
2022-01-18
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