你好,退回,要写借方负数 借:银行存款5 管理费用-5
我做了一笔账是买的党史书籍,我入的是办公费, 借:管理费用办公费, 贷:银行存款 后来这笔钱退汇了,账号不符,我又做了一笔 借:银行存款 贷:管理费用办公费 第二次付款的时候做的分录借:管理费用办公费 贷:银行存款 我做的这个账务对吗老师
员工休产假期间(5-7月)正常发放工资,5月收到生育津贴,做分录: 借:银行存款 贷:其他应付款 8月支付生育津贴时,做分录: 借:其他应付款 管理费用_工资 贷:银行存款 这样对吗?但是最后应付职工薪酬贷方数和管理费用_工资,两个科目的数目不一致呀。
5月购买车保险 借:管理费用 贷:银行存款 6月发现有问题,退回保险费怎么做分录
起诉一家公司,付了诉讼费借:其他应付款 贷:银行存款,当时这笔诉讼费就开了发票当时做的是借管理费用 贷其他应付款,现在诉讼费退回来了,是做借:银行存款,贷:管理费用吗?
内账,厂房租赁的装修款100800元,全部都装修完,分三次付完款,第一次付5万,是不是这样做分录,借:长期待摊费用100800元,贷:其他应付款58000元,贷:银行存款:5万,下次再付是:借其他应付款比如说3万,贷:银行存款3万? 然后摊销的话是借管理费用,贷长期摊销吗?
老师,我现在要做企业新购买下来的的公司5月到现在的财务账,公司有进销存系统但是因为新买下来的公司的公户还没办呢,所有的进出流水都是和总公司的货款混在一起存入总公司的公户里了,而且我们收款是去客户那里用个人微信或者现金收款。目前的凭证只有收据和进销存系统上的数据,我应该怎么做账呀?
老师能不能发我一份汇算清缴那一套表一般纳税人的。我想学习学习,37张表吧。学堂那里能有呢
老师,请问下,车辆购置税,是由公司帮客户缴纳吗?还是客户自己去税务局缴税呢?
老师好,目前工作好找吗
带料加工金项链,(没有同类金银销售价格价格)。受托加工方只提供辅材,收取加工费,在计算増值税与消费税组成计税价格有什么不同?(消费者提供供的金项链价格1万,加工费500元,辅材300元)
老师如果对方虚开发票了。我们取得了进账。都有什么税务风险麻烦详细给我说下谢谢
老师,我虽然有证,但是从来没有真的开始做过帐,EⅩCe|,不会,这几天我应该先学什么,我要从那里开始,无头无路的?
老师,请问员工一下发3个月工资(5000元/月),如果正常发不用扣个税,这样一次发要扣个税吗?
您好~咨询下【A公司接受B公司(非股东)捐赠的库存商品一批,取得增值税专用发票注明价款10万 元、税额1.3万元,A公司直接将受赠金额全部计入了“资本公积”账户核算】。会计处理错误。想知道,一般什么时候可以计入资本公积这个科目?
老师没有发票,购买一些乱七八糟的生活用品一大推都是小额零星支出,记一笔业务可以吗?
必须在借方用负数表示吗。不能在贷方吗
你好,如果用软件,就必须在借方负数,否则不能结转损益 手工账都可以的。
我看了下我软件上做的虽然做在贷方,但是月末损益也正常结转出去了的。也不行吗
你好,利润会出现差异,你试试对比看下利润表
那我要在23年把之前做反的这种分录修改过来。怎么通过以前年度损益调整来改账呢。没有用过这个科目
金额不大,直接把做错的分录做负数,然后更正就行