同学你好。不按缴纳实际扣除。按照实际发生费用扣除 比如预付和应付不涉及 每月都需要正常费用摊销

一、居民个人王五为中国境内甲公司员工(1)每月取得中国境内A公司支付的税前工资、薪金收入15000元(2)2月为中国境内B公司提供咨询服务取得税前劳务报酬收入40000元(3)4月出版小说一部,取得中国境内C出版社支付的税前稿酬收入60000元(4)8月取得中国境内D公司支付的税前特许权使用费收入80000元(5)9月将租入中国境内的一套住房转租当月向出租方支付月租金4500元,转租收取月租金6500元,当月实际支付房屋租赁过程中的可以从租金收入中扣除的各种税费500元,并取得有效凭证(6)10月以150万元的价格转让一套两年前无偿受赠获得的中国境内的房产。该套房产受赠时市场价格为85万元,受赠及转让房产过程中已缴纳的税费为10万元(7)11月,在中国境内E商场取得按消费积分反馈的价值1300元的礼品,同时参加该商场举行的抽奖活动,抽中价值6820元的奖品。王五本年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计50000元。(1)计算王五本年综合所得的应纳个人所得税。(税率20%,速算扣除数16920)(2)计算王五9月转租住房取得的租金收入的应纳个人所得税。
居民个人张某为中国境内甲公司员工,本年取得的收入情况如下: (1)每月取得中国境内甲公司支付的税前工资、薪金收入15000元。 (2)2月,为中国境内乙公司提供咨询服务取得税前劳务报酬收入40000元。 (3)4月,出版小说一部,取得中国境内丙出版社支付的税前稿酬收入60000元。 (4)8月,取得中国境内丁公司支付的税前特许权使用费收入80000元。 (5)9月,将所租入中国境内的一套住房转租,当月向出租方支付月租金4500元,转租收取月租金6500元,当月实际支付房屋租赁过程中的可以从租金收入中扣除的各种税费500元,并取得有效凭证。 (6)10月,以150万元的价格转让一套两年前无偿受赠获得的中国境内房产。该套房产受赠时市场价格为85万元,受赠及转让房产过程中已缴纳的税费为10万元。 (7)11月,在中国境内E商场取得按消费积分反馈的价值1000元的礼品,同时参加该商场举行的抽奖活动,抽中价值6000元的奖品。 赵某本年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的 其他扣除共计50000元。 要求:写出计算过程 (1)计算赵某本年综合所得的应纳个人所得税。 (3分) (2)计算赵某9月转租住房取得的租金收入的应纳 个人所得税。(3分) (3)计算赵某10月转让受赠房产时计算缴纳个人所 得税的应纳税所得额。(2分) (4)计算赵某11月取得商场按消费积分反馈礼品和 抽奖所获奖品的应纳个人所得税。(2分)
居民个人王五为中国境内甲公司员工,本年取得的收入情况如下: (1) 每月取得中国境内 A 公司支付的税前工资、薪金收入 15000 元。 (2) 2 月,为中国境内 B公司提供咨询服务取得税前劳务报酬收入 40000 元。(3)4月,出版小说一部,取得中国境内C出版社支付的税前稿酬收入 60000 元。(4) 8 月,取得中国境内 D 公司支付的税前特许权使用费收入 80000 元。 (5) 9 月,将租入中国境内的一套住房转租,当月向出租方支付月租金 4500元,转租收取月租金 6500元,当月实际支付房屋租赁过程中的可以从租金收入中扣除的各种税费 500 元,并取得有效凭证。 (6) 10 月,以 150 万元的价格转让一套两年前无偿受赠获得的中国境内的房产。该套房产受赠时市场价格为 85 万元,受赠及转让房产过程中已缴纳的税费为 10万元。 (7) 11 月,在中国境内 E 商场取得按消费积分反馈的价值 1300 元的礼品,同时参加该商场举行的抽奖活动,抽中价值 6820元的奖品。王五本年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计 50000 元。要求: (1) 计算王五本年综合所得的应纳税所得额和应纳个人所得税。(税率 20%,速算扣除数 16920)(2) 计算王五 9 月转租住房取得的租金收入的应纳个人所得税。 3. (3)计算王五 10 月转让受赠房产时计算缴纳个人所得税的应纳税所得额。 (4)计算王五 11 月取得商场按消费积分反馈礼品和抽奖所获奖品的应纳个人所得税。
老师好,请问23年计提的员工工资,是不是只要在24年做汇算清缴结束之前支付了就可以税前扣除,如果是23年的年终奖的话是不是必须得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的费用税前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性奖金,那么这个费用就属于24年了
所得税汇算清缴中:关于经营性租赁(租赁负债-租赁付款额),说的是按实付金额扣除?提问:如1、23年提前支付24年1季度房租费,那么可以税前扣除吗?2、延后支付,23年仅支付到23年10月,剩余两个月要24年支付,那么没支付2个月可以税前扣除么?
老师,我们是白酒行业,然后老板购入了很多茶叶,有的是厂里自己用,有的是送客户相关的账户都怎么处理?
出口生产高新企业,第一次上财务仓库系统(金蝶星辰云),软件商上门初始化,,需要准备什么数据,
老师 想问问,公司车辆维修,对方单位填的月,这算有效发票吗?因为明细很多张,单个明细金额都很小。
老师,出口退税流程,
抖音直播达人的直播收入账单在哪里下载呢
请问老师个税的专项附加扣除住房租金。如果是夫妻双方在不同的城市工作且没有住房,不同城市租房夫妻双方都可扣吗?还是只能一方扣
老师,我在填汇算清缴表a105060表。广告业务宣传费这个。 是这样的,我在科目余额表里面查,嗯,销售费用里面有宣传费。管理费用里面也有宣传费。 报年报的时,利润表出来的宣传费只有销售费用里面的宣传费,管理费用的宣传费没有显示。 这个怎么办呀?就是金额相差挺大的。
其他应付款-股东,可以作债转股吗?需要交什么税,有什么风险吗
老师,电商企业,在抖音卖货,抖音的达人一起合作卖货,分成给抖音达人,支付给达人这部分扣除凭证是什么
你好,老师,2月份还是小规模纳税人,3月份变成了一般纳税人,3月开票总金额45万(其中有35万是1%税额,10万是13%税额)3月只申报10万13%税额这个,请问我怎么更正这个申报表。补申报