你好同学,不太理解你说的什么意思,正常操作是每月将损益类科目结转为本年利润,如果有盈利,还应该计提所得税费用

老师现在12月份的帐做完了,我是结转了所有损益类后才最做最后一笔把本年利润分配结转到未分配利润里吗?再审核再记账
老师好,请问一下,年末结转损益,亏损了,结转本年利润,我是先结转本期损益,然后得出本年利润,再录入一个本年利润的凭证做这笔分录是吗,把亏损的借,利润分配未分配利润,贷,本年利润,是这样吗,
你好 老师 12月份做完账后是结账完再做一笔 把本年利润结转到未分配利润呢?还是先做一笔这个结转分录再结账呢?
老师,在财务软件记账,年底结转本年利润分录,是先把所有账录入后过账,结转损益完成后,最后再记结转本年利润分录,再过账就完成了。请问顺序是这样的吗?
用友软件,12月份都已经记账结转损益了,但我发现我没有把本年利润结转到利润分配中,还没有结账,可以再做一笔结转本年利润的分录,再记账吗
您好老师麻烦咨询一下电商平台账怎么处理,平台收入一般不开发票,
货款打多了,退回后放到哪个科目里
新开劳务公司目前就一个项目,技术管理人员的工资费用入到哪里合适
老师,如果我们是出租方,一次性收到三个月租金,12月收,但是发票额度不够开要到下个月,那我纳税应该算12月所属期还是可以按1月呢
如果我们客户是香港公司,原计划是从香港公司收美元,现在如果香港公司委托其深圳公司给我司付人民币,这样可以还是开PI发票?签署代收代付协议处理吗?会涉及到收入和税的问题吗?
其他应收款可以提坏账吗?
老师,公司有一个退货案例,想请教老师,怎么解决最方便?
大招班课程讲义在哪里下载?
调整尾数分录,借利润分配-未分配利润 贷应收账款,这样做对吗?前个会计这样做的
公司拿钱投资了要找被投资方拿发票吗
借:所得税费用,贷应交税费-应交所得税
最后将本年利润结转为利润分配
最后这笔分录是审核记账后做再审核记账结账,还是直接做审核记账结账 在那一步做这张凭证
这个没什么影响吧,记账结账是会自动生成凭证吗,稳妥点的话可以全部结账后再做这笔,然后再将这笔审核记账结账