你好,如果没有认定税种,就按发生时申报,选择按次申报
印花税税务局未核定到每月或每季申报,让按每次签定合同时申报。我想问下,是年底最后一次报税,按全年的收入来申报印花税,还是每月按当月收入来报呢,没核有印花税,只有按次申报
老师,我们公司的电子税务局里没有核定印花税,那申报印花税的时候选择按期申报还是按次申报呢?
老师,公路运输行业的,税务局没有核定印花税,但是一个月度终了后都有按次自行申报印花税,那现在新的印花税是按季来报的,要不要找税务局申请核定按季的印花税,还是继续按次自行申报
老师,我的税种认定里面印花税是营业账簿按年申报,买卖合同按季申报,那我这个月没有发生合同是不是可以不用申报?
印花税如果电子税务局里核定的是季度按期申报,那么5月份申报期还要申报印花税吗?
一般纳税人股权变更交税吗?什么情况可以不用交税
老师请问一下,油卡充值开了2000发票,每次加油的时候加多少一般是从油卡里面扣钱对吧,这个扣的钱也是需要开发票的吧?
老师,我用总公司中标签的合同,但是项目的执行全部由下面分公司做的,发票用分公司开这样可以吗
老师,一个商品成本价30元,卖客户50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
老师,我一月份没有计提已经结账了,我可以在2份补计提嘛?
印花税不用计提了,直接在发生时计入营业税金及附加