你好,你需要做印花税税源采集,一般是按次也就是需要按月缴费

老师,我们3月份有购进业务,按买卖合同申报印花税,申报印花税需要3月份计提4月份缴纳吗?还是可以在3月直接缴纳?
对方开给我们建筑服务-工程服务增值税专用发票,签有合同,这种我应该如何计?交印花税话是按合同含税价交印花税吗?交印花税是若当月发生的就要在当月申报期内交印花税?还是按季度申报缴纳印花税?
老师,公司按季度缴纳印花税,属于十二月份的的合同我们盖章邮寄给对方公司,合同没回来呢,那这份合同一月份申报需要缴纳印花税吗?还是等四月再缴纳印花税呢?
老师,我公司上月发生了买卖合同,印花税是按月缴费还是按季度交费呢?我登入电子税务局没有见要缴纳印花税呢?
老师,我1月份发生了一笔买卖合同,进入电子税务局没有认定征收的印花税,那我是按次申报,还是按季度申报 ,还是按月申报印花税呢?
老师,请问项目补贴算不算在工资薪金所得的?
一般纳税人,收到电子发票(铁路电子客票),可抵扣……这是怎么使用的……直接勾选抵扣吗?填写报表有什么不一样吗?
老师,有餐饮行业面试会计的笔试题目吗?
老师,我想咨询下,我有个公司要注销了,但是这个公司是从别人手里收购过来的,那个法人也因为范了事被关了,现在要注销,税务局让把往来都清0,但是预付账款下的一个单位有33万在借方,我也联系不到对方,这怎么清0
找朴老师解决一下问题,谢~ 有了解过企业年金吗? 这个是跟社保一样的吗?个人及公司各要承担多少,也是做账做入应付职工薪酬吗
老师,您好,我们新注册了个公司,个人所得税的认定有效期起是26年5月1号,是不是4月的个税就不用报了
老师,所得税汇算清缴,销售费用里的招待费也是需要按照60% 抵扣 40%调增的吧
补缴以前年度的房产税,记账时直接计入税金及附加了,以前年度的所得税汇算清缴没有做更正,在今年的所得税汇算清缴时把补缴的以前年度房产税调增可以吗?
补缴以前年度的房产税,在本年度所得税汇算清缴时需要调增吗?以前年度的可以税前扣除?
老师,审计公司说招待费需要附件上,招待时间和招待地点,会计学堂有模板吗
也就是说我这个月,就需要缴纳上月买卖合同的印花税是嘛?需要计提嘛?
是的呢,你的理解正确的呢,需要计提的呢
老师,我上月已经结账了,没有计提,我可以不计提直接 ,借,应交税费—印花税 贷,银行存款 吗?
你需要补计提的的呢,不然你走应交税费—印花税,账平不了。不计提走税金及附加,以后不好查账
补计提也可以在2份补是嘛?
是的呢,你的理解正确的呢
补计提一月份印花税 借,税金及附加_印花税 贷,应交税费_印花税 缴费时 借,应交税费_印花税 贷,银行存款 老师你帮我看一下这样子对吗?我可以同时写在一笔分录上嘛
对的呢,可以写在一笔分录的呢