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老师,过年我们公司发了30个人的坚果礼包,采购金额是1500元,那发工资的时候是不是得多给员工收入多申报50元,来申报个税呢。这个1500元作为公司管理费用入账了的

2024-02-20 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-20 10:10

你好对的是这样情况。合并到工资一起申报个人所得税。然后这些人员是管理部门的就进入管理然后这些人员是管理部门的就计入管理费用,福利费是对的。

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快账用户2396 追问 2024-02-20 10:12

收的是1500的普通发票,就按照50一人来分摊吗?如果是专用发票呢,是不是得按照不含税的来分摊算收入呢

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齐红老师 解答 2024-02-20 10:13

你好 按含税分  因为福利进项不能抵扣  

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快账用户2396 追问 2024-02-20 10:14

那有没有办法来抵扣呢

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齐红老师 解答 2024-02-20 10:19

你好进项不允许抵扣。 然后福利费可以抵扣所得税。

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快账用户2396 追问 2024-02-20 10:20

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-20 10:21

 你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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你好对的是这样情况。合并到工资一起申报个人所得税。然后这些人员是管理部门的就进入管理然后这些人员是管理部门的就计入管理费用,福利费是对的。
2024-02-20
,你好,你可以给他按照一千五来给他申报个税工资,然后按照工资薪金所得,因为你没有跟他签劳务合同,所以他不属于劳务报酬所得。
2022-03-23
你好,你应该把计提和发放同时冲减掉即可
2021-12-06
借银行1500,贷应付职工薪酬-工资1500 借管理费用-1500 贷应付职工薪酬-工资-1500
2021-12-06
您好 可以下次计提工资的时候少计提20
2022-01-12
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