你好 借:银行存款 贷:预收账款。 用户实际发生保养 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 用户实际发生保养视同销售处理就可以了

老师,您好,老板19年给她朋友从公户上转了一笔款,用于教育经费,这个人不是公司员工,一直挂在其他应收款里,现在要怎么处理?老板当时掏这个钱是不打算让还的,我该怎么处理这笔业务
老师好!有个员工离职了!让帮忙缴纳一个月社保,费用她自己承担,钱转入我们个户,现在给她做了工资3000元,那这个实发工资怎么账务处理?让她转给我们个户?还是有别的方法可以处理?
你好老师,我们现在是劳务派遣公司,老板让我们再注册一个公司,做什么经济代理服务,把现在公司的派遣人员都转到新公司,等到合作单位把员工社保工资都打到现在的派遣公司,再把这笔钱转到新公司给员工交社保发工资。这样合理吗?那新公司每个月收到一大笔钱,怎么做账?
老师你好,厂家让渡服务在11月份已经给了这笔款,这个让渡服务是赠送保养,可是用户现在保养是不收钱的,怎么做账务处理
老师你好,我们是4S店,厂家让渡服务在11月份已经给了这笔款,这个让渡服务是赠送保养,可是用户现在保养是不收钱的,怎么做账务处理
老师好,变卖固定资产,在处置完固定资产会计分录之后,显示账务和固定资产卡片有差异怎么办,要删除卡片中的固定资产吗
我们的办公场地是租的,房东不愿意开发票,我们用银行流水、收款凭证和租房合同,可以做税前扣除吗?
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税的会计分录如何处理,缴税和结转?谢谢
2022年小微企业企业所得税实际的税率是2.5%吗?还是5%?
老师买了产品,收到的货款 我会计分录怎么写 是当时就要结转成本吗
老师您好,固定资产原值,本年累计折旧,期末余额,净值,都是什么关系
我刚做一家安保公司财务,上月开了一张安保发票出去,收到一张安保发票进来,工资是0申报。想问下收到的这张安保发票是做主营业务成本还是管理费用
老师好,请问一般纳税人的劳务公司,开出劳务费,专票和普票,从税费上来说,是一样的对吗
老师,你好。我想问一下,我们之前进口买货买错了,但是因为不是不良品不能走退货流程。我们国外的供应商就叫了物流来我这拿货,我想请问下这次我们要不要交出口的关税和增值税费用?
收到客户的承兑汇票,是不是必须先过应收票据科目?我能直接记借应付账款、贷应收账款吗?
是这样的老师 我们问厂家要让渡服务款的时候 借,应收账款 贷,索赔收入 收到款的时候,厂家不给钱的,以返利形式打到厂家的账户,进货的时候用 借,预付账款 厂家 贷,应收账款
这次保养客户是不掏钱的,因为让渡服务就是给的这笔款
用户保养怎么做账务处理
那可以不用索赔收入了,做保养收入了,收入只能做一个,如果前面做了收入,后面保养也就不用做了
老师,那发生了这笔业务就不用做了吗
只做保养的成本入账就可以了,本身保养也没收入,只有成本。如果前面没有做收入就可以正常做保养收入了
老师,那成本怎么做账务处理
成本就是车辆保养的成本,人工,材料正常入账就可以
那麻烦老师做一下会计分录,谢谢!
借 主营业务成本 贷 库存商品 应付职工薪酬等等