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老师你好,我们是4S店,厂家让渡服务在11月份已经给了这笔款,这个让渡服务是赠送保养,可是用户现在保养是不收钱的,怎么做账务处理

2024-02-20 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-20 11:32

你好 借:银行存款 贷:预收账款。 用户实际发生保养 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 用户实际发生保养视同销售处理就可以了

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快账用户6229 追问 2024-02-20 11:37

是这样的老师 我们问厂家要让渡服务款的时候 借,应收账款 贷,索赔收入 收到款的时候,厂家不给钱的,以返利形式打到厂家的账户,进货的时候用 借,预付账款 厂家 贷,应收账款

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快账用户6229 追问 2024-02-20 11:38

这次保养客户是不掏钱的,因为让渡服务就是给的这笔款

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快账用户6229 追问 2024-02-20 11:38

用户保养怎么做账务处理

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齐红老师 解答 2024-02-20 11:55

那可以不用索赔收入了,做保养收入了,收入只能做一个,如果前面做了收入,后面保养也就不用做了

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快账用户6229 追问 2024-02-20 11:57

老师,那发生了这笔业务就不用做了吗

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齐红老师 解答 2024-02-20 12:00

只做保养的成本入账就可以了,本身保养也没收入,只有成本。如果前面没有做收入就可以正常做保养收入了

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快账用户6229 追问 2024-02-20 13:36

老师,那成本怎么做账务处理

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齐红老师 解答 2024-02-20 13:46

成本就是车辆保养的成本,人工,材料正常入账就可以

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快账用户6229 追问 2024-02-20 14:11

那麻烦老师做一下会计分录,谢谢!

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齐红老师 解答 2024-02-20 14:16

借 主营业务成本 贷 库存商品  应付职工薪酬等等

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你好 借:银行存款 贷:预收账款。 用户实际发生保养 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 用户实际发生保养视同销售处理就可以了
2024-02-20
同学,你好 你们提供保养不收费,你是要这个分录吗?
2024-02-20
你好   借其他应收款 贷银行存款。 到时收回来了  厂家会退给你们吗  
2021-07-22
您好,这个的话是有虚开的风险的,你们也抵扣了,建议就是,补一些安装服务,这样类似这个业务已经完成,主要是红冲的话,风险太大了
2024-07-23
你好,走代收代付借银行房款,贷期的应付款支付出去则相反的。
2023-07-06
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