你好,货物的名称错了,肯定需要全部冲红

某公司经营一家酒店,为增值税一般纳税人,适用的增值税率为6%,酒店是该公司的自有资产,2050年12月,该公司计提与酒店经营直接相关的酒店,客房以及客房内的设备家具等折旧180000元,酒店土地使用权摊销费用70000元,经计算,当月确认房费,餐饮等服务含税收入530000,全部存入银行,求分录共2条回复问答交流群919人已加入群聊>微**:18日,出租包装物一批,为期5个月,实际成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(该批包装物摊销采用一次转销法)h**:向恒通商贸有限公司购人一批食用油,取得的增值税专用发票上注明的价格1O000元,增值税税额为900元,材料已验收人库,发票等结算凭证已收到,货款已经支付。百**:老师您好:想问一下个体公商户,2022年1月注销了,还需要报2021年工商年检报告吗?会**:三个合伙人人打算合开一家餐馆,预计年利润500000元,工资每人每月3000元,餐馆面临合伙制和有限责任公司两种形式的选择,那么,从减少税收的角度来看,哪种方式更加呢?(以公司考虑时,所得税税率25%,并按净利润10%提取盈余公
4,甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,该公20214发生如下经济业务:(1)2021年10月1日,甲公司向乙公司赊销商品200件,单位售价300元(不含增值税),单位成本260元,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为60000元,增值税额为7800元。根据协议约定,乙公司应于2021年年底之前支付货款,在2022年1月31日乙公司有权将商品退回甲公司,甲公司根据实际退货数量,给乙公司开具红字增值税专用发票并退还相应的货款。甲公司根据以往的经验,合理地估计退货率为20%。(2)在2021年12月31日,甲公司对退货率进行了重新评估,认为只有10%的健身器材会被退回。要求:(1)判断该项业务属于某一时点履行的履约义务还是某一时段内履行的履约义务?并说出该特殊业务的名称,(2)编制2021年10月1日业务的会计分录(3)该特殊业务下企业是否应当在每一资产负债表日重新估计未来销售退回情况?(4)2021年12月31日,甲公司预计退货率发生变化,应当作为哪项变更进行会计处理?
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师,这个月从总部进了货,总部跟分公司独立核算,自负盈亏,比如我们从总部进货来的货价款总额是9万,这个9万就是分公司的成本,9万块需要还给总部,但是分公司是没钱的,还没问总部开专票呢,因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上,等对上后,假如货款也就是分公司成本价总和是9万块,6月需要做的会计分录是啥?进货了也摆在店里了,但是到月底了一件都没卖出去呢,货品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面条红枣这些,请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好?还有需要啥注意的细节也请讲一下,讲的细致有耐心的请回复,谢谢。
老师好,一般纳税人企业,开进来的进货发票商品名称是“锉”,但是给客户开销货发票时名称写成了“挫”,一共21张票,专票普票都有,合计金额近14万,这些发票一定要全部冲红重新开具吗?还是以后改正就可以了。相关的法律条文依据是哪些呢?谢谢老师
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
老师知道相关的法律条文依据是哪个吗?
你货物里没有挫这个东西,你也说了本来名称就错了和实际不符合
其实这个错误的发票对客户是影响不大的,他们将错就错下去就可以了,因为只是个名称而已,主要是对本公司有风险对吧?进的货和出的货对应不起来,税务系统会监测到进的“锉”一直有库存,销的“挫”却没对应进货。这种同音近似字也会造成这样实质的影响?不处理不行吗?
就怕税务系统就检测到,检测不到,客户又接受就无搜为了
嗯,老师知不知道在什么情况下会被监测到?是不是只要公司税务没有很大的问题,一般就没关系了。有没有可能会税务随机抽查被抽查到?
这个税务系统不好说! 是只要公司税务没有很大的问题,一般就没关系了
好的,谢谢老师
不客气,祝你新年快乐