你好 以下是一些建议的步骤: 1.详细盘点库存: 2.审查代账公司的记录: 3.找出差异原因: 4.调整账目:

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    仓库实际的材料比账上的数量多很多怎么办,以前账上都是零库存,实际是有库存领用的,这些库存需要怎么处理
库存商品库存对不上怎么办,实际库存才22万,账上还有105万。
请代理记账公司做的账,现在税局查企业的账企业应该还有90多万的库存,但是实际上没有库存,\'\'这种要怎么处理才可以平库存
老师,我账上的库存比实际库存多该怎么办
老师,外账上的库存,需要跟实际库存对上吗?老师今天刚来,之前的是代销公司做的,库存完全对不上,现在招的坐班的,我需要实际去盘点把库存对上吗?
                这个发票抬头是个人对吗?可以使用吗?
老师,一般纳税人,有进项和销项,那么在认证抵扣后计算应交增值税,那么怎么做相应分录,进项有没有余额还是需要结转到哪里
比如说装修公司给装修,不含税成本是1万,我们自己付8个点的钱,就是10,800,约定的开出的税率是13% ,那开出来的发票含税价应该是10,800还是11,300(以不含税10000算)呢?
老师好!这样的发票可以把人工费改成劳务费吗?
董孝斌老师好!现在有这么多发票刚认证,之前还有2024年的发票,就是开发票才做收入,那现在怎样处理进项发票的问题,老师指导一下
收到30万发票,技术维护也已经完成,但是我们合同约定是分三次分批支付(每个月支付10万) 请问,这种情况,可以每月确认10万的费用吗?
一般有哪些科目是要被重分类为其他流动资产的?
个体户去税务局代开发票都交什么税,什么比例缴
老师你好,我们单位以前进项税税务局要求转出,这个做账啊
老师,新办个体户做税务登记有个定额核定,这个核定金额应填多少?新开不知道每个月销售额是多少
老师,代账公司不看库存,直接把采购的数据结转出库了
那你这个可以通过调整 借:待处理财产损益 贷:库存商品
老师是借库存商品对吧,因为账上少
是的,这个库存商品在借方,就是增加了
老师,那待处理财产损益一直存在没关系吗
有啊,你这个领导批准之后,你要转到营业外收入/支出的
老师,这种属于营业外收入对吗?要缴纳企业所得税吗
严格来说,要缴纳企业所得税的