是的,前边的都免增值税。只有技术转让所得500以下免,超500减半

纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务是免征增值税的吗?为什么我们公司的研发服务发票是要征税的,而且是13个点
老师,附件中的技术转让,技术开发和与之相关的技术咨询,技术服务免增值税怎么理解,我们是属于现代服务业的信息技术服务可以免增值税吗,谢谢
老师,你好,有没有技术转让相关文件或者,技术转让,技术咨询,可以免增值税和企业所得税的文件
三、优惠政策 技术合同认定登记是兑现各级各类促进科技成果转化优惠政策的重要依据,经认定登记的技术合同可享受以下优惠政策: (一)免征增值税:纳税人提供技术转让、许可、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。转让方或开发方须开具增值税普通发票; (二)减免所得税:符合条件的居民企业年度技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税; 这里的500万是限定企业所得税吗?增值税没有吗?
纳税人提供技术转让,技术开发和与之相关的技术服务技术咨询是免增值税项目的,他这个纳税人指的是个人还是单位
老师您好,工资是按产值来的吗?
1.企业所得税年度申报 个人所得税年度汇算清缴都是啥时候 2.企业所得税增值税季度或月度申报都是季下月度15号是吗?3.消费税房产税等一些其他税种申报都有对应税种申报表?4.工商年度报告是几月几号?
老师好,我明天想去面试建筑公司会计,目前对建筑业的缴纳税款这块还不清楚,有一般计税,简易计税,异地预缴有分包抵减等,想请老师具体说一下交税这块
老师,原材料月底盘库如果单价不一样得如何处理。
怎么能确保开票开得对没有问题
老师你在嘛,昨天我忘记回复你了
老师,金财网页版财务软件里,怎样查找应收账款明细,不是应收账款里每一户,而是整体应收账款明细
您好,碰到下面这种情况怎么解决。个体户经营所得表申报无法填写,尝试多次,更换多台电脑点击都无任何反应
我收到的专用商贸票,有票没付钱
是一张商贸专用票,我做应付可以吗
那么技术转让所得减免所得税,那么对应的成本可以抵扣吗
所得,已经是减了成本的了,比如收入200.成本100.那所得就是100
哦哦,是技术转让减免所得税是吧,已经是收入减完成本后算出的所得税减免是吧
是的,已经是所得减免了
企业用无形资产注资,做了无形资产评估报告,做审计的老师说要交企业所得税?我同事说做个技术合同备案就可以免交企业所得税了?这个您知道是什么意思嘛?
技术合同认定免税政策如下:转让方是自然人或非居民企业,并且该合同转让的技术为在境内无形资产,技术开发合同中,开发方是企业的自有技术,并且开发费用属于研究开发费用,且通过认定后能够列入成本,技术合同所得可以认定为免税或者减按20%计征企业所得税。
应该就是这个意思的了
那意思就是无形资产注资,做技术转让减免所得税备案是吧。
是的,就是去做备案了
我是用软著和专利做的无形资产注资,可以做技术转让减免所得税备案是吧。
是的,这个是可以的
技术合同认定免税政策如下:转让方是自然人或非居民企业,并且该合同转让的技术为在境内无形资产,技术开发合同中,开发方是企业的自有技术,并且开发费用属于研究开发费用,且通过认定后能够列入成本,技术合同所得可以认定为免税或者减按20%计征企业所得税。您说的这个文件,是哪号啊?
这个具体文号我也不记得了,我查查看先
好的,如果您查到了,麻烦告诉我下,谢谢。对了,在问下如果是技术开发,技术服务的减免增值税的,那么如果有对应的进项税可以抵扣吗?还是一般不会有对应的进项票,因为是技术类的,很少有进项
对应的进项不可以抵扣了
好的谢谢,如果后面知道文件号了,麻烦告诉我下
嗯,好的,我知道了告诉你