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老师,公司买烟酒茶叶送礼,入了业务招待费,对方开电子普票过来,然后我们送出去也要似通销售缴纳增值税?

2024-02-21 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-21 10:38

不用了,直接按招待费处理了

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快账用户7525 追问 2024-02-21 10:40

那是什么情况下需要视同销售,缴纳增值税?

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齐红老师 解答 2024-02-21 10:44

不入招待费,按库存商品计入,再送人,需要视同销售

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快账用户7525 追问 2024-02-21 10:46

嗯嗯,明白了。那这两种送礼的方式下,都要给对方申报个税?

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齐红老师 解答 2024-02-21 10:47

不需要给对方申报个税

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快账用户7525 追问 2024-02-21 16:20

好的,明白了,老师。谢谢

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齐红老师 解答 2024-02-21 16:26

不用谢,请五星好评!

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不用了,直接按招待费处理了
2024-02-21
你招待客户发生的都是招待费,不一定非得是赠送出去 招待部门发生的折旧到管理费用,招待费没有问题。
2024-02-29
可以的 你要入库做库存商品的
2024-10-08
你们租赁出去确认了收入,这个分摊的时候,这个管理费用房屋租金1250,就应该改成主营业务成本房屋租金1250。
2023-03-02
这个个税是谁在承担?如果你们承担的话,再做一个借营业外支出 贷应交税费个税。 如果是对方个人承担,客户承担,那你收回来借银行存款贷应交税费个税,冲了它就行。手机平板,你单位没有开发票,也不需要付钱,不用做账务处理。
2025-08-27
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