你好,这个是单独结转的呢

老师,我们是小规模建筑企业,6月份成立,至今发生施工成本大约50万,完工了大概80%,对方只给了4万5的工程款,开了普票,我确认了4万5的收入,成本该怎么结转啊?是全部结转?还是按多少的比例结转啊?
老师,我们是小规模建筑企业,6月份成立,至今发生施工成本大约50万,完工了大概80%,对方只给了4万5的工程款,开了普票,我确认了4万5的收入,成本该怎么结转啊?是全部结转?还是按多少的比例结转啊?
老师,我在做7月份的账的时候发现6月份有一笔20万发票没有冲减暂估负数的分录,直接的结转成本了,如果我在7月份做暂估红冲的分录的话,结转成本的时候借主营业务成本贷工程施工(工程施工科目是0),这个情况怎么冲减呢,建筑也业的
郭老师我是建筑行业,然后2023年6月份给甲方开票400万,然后成本我结转300万,在施工成本是100万,那么2024年1月份开发票235万,截止1月份总得施工成本是500万,就是包括2023年6月份的在施工成本,那么在结转2024年1月份的施工成本时,是单独把2023年6月份在施工的成本金额单独结转到2024年1月份的成本里还是连同后期的施工成本一起结转呢
老师我是建筑行业,然后2023年6月份给甲方开票400万,然后成本我结转300万,在施工成本是100万,那么2024年1月份开发票235万,截止1月份总得施工成本是500万,就是包括2023年6月份的在施工成本,那么在结转2024年1月份的施工成本时,是单独把2023年6月份在施工的成本金额单独结转到2024年1月份的成本里还是连同后期的施工成本一起结转呢
啥意思就是把2023年6月份的在施工产品先转入到成本,然后再把后期干的在转一部分成本是吗
是的呢,是我没有表述清楚