A公司可以开劳务费费用给D,2万作为收入申报增值税,D收到发票正常做成本
老师您好,我想问一下,啤酒销售厂家给开的啤酒箱和啤酒瓶子,这个我应该做啥科目,这是押金,到时候给他们退回去,钱还给返回来,但是他们收的款给开发票了
挖掘机租赁费怎么写分录
老师您好,不开票收入,税务局是不是要比对过才能申报?
兼职人员的人工是按劳务费算还是按工资算?确认是兼职人员的条件是什么?
处罚告知书不可以行政复议吗?
我这边有自营出口和通过一达通出口的,在哪里能同时搜到这两个方式出口的报关单,(一个地方看到本月所有的出口订单)
老师,供货商开发票给我们,能不能把款打给采购1,由采购去支付呢
老师这里的业主招待费是:当年销售收入的5%是吗?还是千分之5?
法人替公司支付的货款还要挂账给法人么?公司账户没钱
老师,打官司的支付的诉讼费计什么科目
老师,这部分A直接在10人工资了先垫付了。请问这种集团内部的可否走往来呢?为何还要走收入,缴纳增值税呢?正常的发给员工工资,也是不涉及增值税的呀?
根据的业务是需要开票的,员工是A公司,与A公司签订的劳动合同,员工的工资是A公司申报吗
是A公司申报的。
那还是借用工的业务了,如果是想不交增值税,可以把A公司的员工直接在D公司申报工资这样就不存在往来代付了
请问老师,A公司申报这部分帮工收到D的劳务费,按照工资申报还是按照劳务费申报呢?领导说还是在A申报,因为1年也就节日的时候去帮忙,不是经常性的业务,因此还是在A这里申报?
在A申报就是A公司的成本,D公司就不要付款了,A公司也不开票,只有开票了才有进账,A公司申报就申报工资,D申报是劳务
请问老师,现在已经是D付款给A了,A给员工申报了,请问A按照工资申报没有问题吧?
是的,没有问题可以正常申报工资
请问A公司,不走成本费用,直接走往来了,因为没有确认收入,所以不应该确认成本费用。然后工资申报的时候,直接申报就成吧。就会导致申报的工资金额大于账面对吧。
是的,你这样理解是对的,但是工资申报原则是谁用工谁申报,既然申报了就做成本,我认为最好的处理方法是D支付作为借款,后期集团之间还会有往来,将A公司后期的费用2万,开票时开D公司的抬头,这样也可以平账了,都是子公司之间也可以操作
请问老师,春节集团给每个员工的红包呢?也是直接申报个税就可以了对吧。不用做账的。
员工红包合并到工资按工资申报个税,计福利费就可以了
但是红包是甲集团给A子公司全体员工的,走往来是否更合适。A公司直接并入工资缴纳个税。不走A公司的成本费用。
集团代付就挂往来,子公司正常申报个税