A公司可以开劳务费费用给D,2万作为收入申报增值税,D收到发票正常做成本

老师,请问在国企总部财务共享中心,应付会计、应收会计和费用会计这三个岗位,对于即将毕业入职的大学生来说,哪个岗位更具有发展前景,在 AI 的时代更不容易被淘汰,然后他们分别的发展路径可以往哪些岗位去转,对于一家国企来说。哪些岗位是核心岗位呢?在财务里
佛山市禅城区出口退税需要的资料清单
计提驻外人员张三公积金(公积金由驻外单位承担),那么计提时借:其他应付款/张三,贷:应付职工薪酬/驻外人员公积金,还是起其他名字?
老师汇算清缴时劳务报酬算到工资薪金支出吗
只有支票才能背书么?
老师,小公司租的房子的房租一直没有发票可以吗?
我们是一般纳税人,二月份开的发票,三月份冲红的,为什么我的额度没有恢复?目前我还是二月份的额度。
有收入,支出票据未收到,怎么做帐
老师,小公司租的房子的房租没有发票可以吗?
郭老师,什么情况下法人的其他应付款数据大,之前的账上余额,没有明细
老师,这部分A直接在10人工资了先垫付了。请问这种集团内部的可否走往来呢?为何还要走收入,缴纳增值税呢?正常的发给员工工资,也是不涉及增值税的呀?
根据的业务是需要开票的,员工是A公司,与A公司签订的劳动合同,员工的工资是A公司申报吗
是A公司申报的。
那还是借用工的业务了,如果是想不交增值税,可以把A公司的员工直接在D公司申报工资这样就不存在往来代付了
请问老师,A公司申报这部分帮工收到D的劳务费,按照工资申报还是按照劳务费申报呢?领导说还是在A申报,因为1年也就节日的时候去帮忙,不是经常性的业务,因此还是在A这里申报?
在A申报就是A公司的成本,D公司就不要付款了,A公司也不开票,只有开票了才有进账,A公司申报就申报工资,D申报是劳务
请问老师,现在已经是D付款给A了,A给员工申报了,请问A按照工资申报没有问题吧?
是的,没有问题可以正常申报工资
请问A公司,不走成本费用,直接走往来了,因为没有确认收入,所以不应该确认成本费用。然后工资申报的时候,直接申报就成吧。就会导致申报的工资金额大于账面对吧。
是的,你这样理解是对的,但是工资申报原则是谁用工谁申报,既然申报了就做成本,我认为最好的处理方法是D支付作为借款,后期集团之间还会有往来,将A公司后期的费用2万,开票时开D公司的抬头,这样也可以平账了,都是子公司之间也可以操作
请问老师,春节集团给每个员工的红包呢?也是直接申报个税就可以了对吧。不用做账的。
员工红包合并到工资按工资申报个税,计福利费就可以了
但是红包是甲集团给A子公司全体员工的,走往来是否更合适。A公司直接并入工资缴纳个税。不走A公司的成本费用。
集团代付就挂往来,子公司正常申报个税