A公司可以开劳务费费用给D,2万作为收入申报增值税,D收到发票正常做成本
同品名、同规格,一样的商品但是单价不同,可以开在同一张发票上吗?因为7月给这家客户送了三个订单号的货,合同单价分别2.84、2.53、2.40元
老师融资是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日购置一条生产线。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240万,I=10%,计算它的现值金额。我的计算对吗 答案是691.62
一张蓝字发票因为销售退回,可以分两次开红字发票冲红吗
在同一张发票可以开同品名、同规格,单价不同商品名?因为7月给这家客户送了三个订单号的货,合同单价分别2.84、2.53、2.40元
老师您好,长期股权投资转让部分,那些二级明细科目,什么情况下要结转,什么情况下下不用结转
老师,为什么d是对的
老师应收票据如何做账
老师,我们是小规模,雇佣一些临时工是做表演的,然后他们的工资可以公户发吗?差不多每个月6万左右工资,因为不怎么开票,这样做合适吗?他们是临时工用报个税吗,肯定不上保险。因为也不怎么开票。我无票收入做多少,要考虑免征增值税的问题
公司收到去年的企业所得税返还。做账是不是会影响今年的损益。?
老师,这部分A直接在10人工资了先垫付了。请问这种集团内部的可否走往来呢?为何还要走收入,缴纳增值税呢?正常的发给员工工资,也是不涉及增值税的呀?
根据的业务是需要开票的,员工是A公司,与A公司签订的劳动合同,员工的工资是A公司申报吗
是A公司申报的。
那还是借用工的业务了,如果是想不交增值税,可以把A公司的员工直接在D公司申报工资这样就不存在往来代付了
请问老师,A公司申报这部分帮工收到D的劳务费,按照工资申报还是按照劳务费申报呢?领导说还是在A申报,因为1年也就节日的时候去帮忙,不是经常性的业务,因此还是在A这里申报?
在A申报就是A公司的成本,D公司就不要付款了,A公司也不开票,只有开票了才有进账,A公司申报就申报工资,D申报是劳务
请问老师,现在已经是D付款给A了,A给员工申报了,请问A按照工资申报没有问题吧?
是的,没有问题可以正常申报工资
请问A公司,不走成本费用,直接走往来了,因为没有确认收入,所以不应该确认成本费用。然后工资申报的时候,直接申报就成吧。就会导致申报的工资金额大于账面对吧。
是的,你这样理解是对的,但是工资申报原则是谁用工谁申报,既然申报了就做成本,我认为最好的处理方法是D支付作为借款,后期集团之间还会有往来,将A公司后期的费用2万,开票时开D公司的抬头,这样也可以平账了,都是子公司之间也可以操作
请问老师,春节集团给每个员工的红包呢?也是直接申报个税就可以了对吧。不用做账的。
员工红包合并到工资按工资申报个税,计福利费就可以了
但是红包是甲集团给A子公司全体员工的,走往来是否更合适。A公司直接并入工资缴纳个税。不走A公司的成本费用。
集团代付就挂往来,子公司正常申报个税