你好,你这个借银行存款贷应付职工薪酬。
员工工资多发,退回怎么做账
银行付工资给员工,多付了,后面员工又把多付的工资退回银行账户,发放工资的时候怎么做平那笔多付的工资?
发工资员工卡号有误退回了,又重新发了,怎么做账
员工已离职,多发了员工一个月工资,员工也不退回了,分录怎么做? 个税如何申报?
老师,上月的工资多发的员工退回了怎么做分录?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,购买固定资产门口车牌识别器开票金额10260,实际付款10000,那折旧总额按多少,折旧年限是多少啊
劳务差额征收,就是用收入-支付成本=开票金额,对吗?那支付的成本怎么定义呢?暂估的人工也行?如果计入支付成本,后期员工投诉剔除工资,已开出去的发票金额又怎么搞,有能具体解决我实操问题的吗,谢谢。不然说了我也不会呀
老师,1月和2月我把员工的个税从工资里多扣了1200元,可以从这个月工资里个税扣款那一栏直接把多的减掉吗?
咨询下我预付款一半,还剩了部分末付,但是开发票是开在一起的,我要先冲预付款,然后在在应付款,但是要把税额分两笔做,现在感觉怎么都对不上税额,该怎么处理呢,
公司在采购商品延时提货,生产的滞期费计入哪里?
老师为什么没算出个税呢
老师,我们公司的运费从公账上转到对方公账上2万元,对方公司给我们公司开了2万元发票,对方还退了我们公司1015元,2万元的发票税率是9%,请问老师,对方为什么给我们公司退1015元,是怎么算的呢,如果退我们公司款,对方是不是亏了
老师,我是中途接的账,现在厂家退回货款来了,之前库存也没挂账,怎么做账?
显示是在中国电子口岸卡里面的报关单号和金额是确定已经出口的吗?
工程业员工的职工福利费怎么入账?
工资表没错,账上计提的工资金额也没有错,就是发放工资时输错数字了,导致实发工资多发了一千,这个应该不涉及应付职工薪酬吧
你好,这个要看你发放的时候,你分录是不是有多做了这个1000。
工资表金额没有错,上个月做账的时候计提的分录也没有错,就是转账的时候多转了1000,第二天让员工退回了,所以不知道怎么做分录
打比方就是我工资表应发工资6000,扣除五险一金后实发5500,结果转账的时候打错金额6500,员工退回了1000
你好!是这样,你支付6500的时候,有没有做分录,做的多少
上个月 借:管理费用——工资薪金6500 贷:应付职工薪酬——工资薪金6500 这个月发放工资,上面的情况,分录怎么写?
您好!这样的话,你借应付职工薪酬6500 贷银行存款5500 其他应付款-社保-个人部分1000