对的,是的 当时做了固定资产的嘛,如果是的话,你做固定资产清理。

老师 我们一般纳税人买了一辆车子 然后现在卖出去了 如果我们经营范围里面没有买卖车子的经营范围 还可以用税控盘开车子发票给别人吗 还是只要做未开票收入就好呢
老师,我们是一般纳税人,把车卖了,然后发票是二手车市场开给买方的,那我是报到开票里面,还是未开具发票那行
这是车行开的发票是我们交税做收入吗?卖方是我们公司
我们是一般纳税人,直接买的公司车辆发票金额5000元,然后开过来的票是免税的,现在我们要把公司车转卖给个人,开票的话怎么开呢?下面这样开对么?
老师,我们是一般纳税人,把车卖了,车行开的发票,这也算我们收入,车行开的发票要覆到凭证后面么,我是做的库存现金,主营收入,发票是车行开的
员工在两家公司,一家是工资,另一家是劳务报酬,个税退税会合并一起算税吗,还是劳务报酬要我们在另外一个地方查看,要开票吗
报企业所得税时,营业利润这栏:通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。我需要怎么样更改?会税务核查吗? 我开的有6%的门店游乐费,还有13%的销售设备,用来抵发票的是厂租,因为我库存原来还有库存就没有买材料,工资都是按个税申报的 我每个月取得的厂租发票跟工资申报比收入还多,是否是因为这个问题呢?
我们商贸企业,比如给A企业打款,可以对公打款,可以对私打款,是每次打款都是公对公打款吗?还是我们需要多少发票,我们在对公打款?
个税退税那边,有本地和异地单位申报,选本地,还是两个都要退税操作
老师,申报个税是做的零申报,但是零申报完之后,其中有一个同事产生税费了。 我这一次没有选那个专项附加扣除。 是不是这个原因?才产生的税费。 我现在要更正申报吗?如果不更正申报的话,下次再申报的话,由于这次没有选专项附加扣除而产生下次申报再产生税费?
如果个税退税那里,没有金额,和已缴金额,什么原因,都有缴,超了
甲公司开办幼儿园,购买桌椅,柜子50万,计入什么科目,数量较多?游戏找,玩具,品种较多计入什么科目?音乐器材计入什么科
企业会计准则下,可以用以前年度损益调整这个科目吗
老师,员工的个人公司承担,这个怎么做分录
报企业所得税时,营业利润这栏:通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。我需要怎么样更改?会税务核查吗?
是这样的,不是二手车市场给我们开了发票么,一共4000,我做了4000的收入,买方是别人,卖方是我们,这个发票要付到凭证后面么,我现在就是不知道这个发票是留着,还是要放到凭证后面
这个有没有发票都可以的,你可以做无票。
我做的是无票收入,这个发票有的话是不是还是放到凭证后面比较好是不
你好对的 但是不是你开的啊
嗯嗯,拿是不是不用付也行
是不用也可以的,不用不用
老师,我还想问个问题,我23年把车卖了,计入营业外支出我报税务年报这个可以是可以抵税还是不能,需要报哪个表上合适
你好,汇算清交需要填写105090这个表格。
填固定资产损失那块是不,那我营业外支出是1161156.97,资产处置收入是4000,资产损失计税金额是填多少,,需不需要调增交税
对的,是的,有发票的不需要调整税收金额和你的损失,都是填写营业外支出
那我资产损失计税金额那填多少填1161156.97还是加上那个4000填,如果不调,最后一行就调增交企业所得税了,我不知道这个能不能扣除
你好,这个就是营业外支出的金额。
能扣除么,还是要调增出来
老师还有一个问题,今年报23年的年报,我23年没有做累计折旧,资产折旧,摊销情况那个表那个表还用填么
这2个都回答下
你之前买车有发票的可以税前扣除 105080已经处置的固定资产不用填写了。
我是23年卖的,然后5月做的资产处置,但是没有折旧啥的,那个表就不用填了是不老师
对的,是的,是这么做的。