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老师,我们是一般纳税人,把车卖了,车行开的发票,这也算我们收入,车行开的发票要覆到凭证后面么,我是做的库存现金,主营收入,发票是车行开的

2024-02-21 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-21 14:07

对的,是的 当时做了固定资产的嘛,如果是的话,你做固定资产清理。

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快账用户6714 追问 2024-02-21 14:13

是这样的,不是二手车市场给我们开了发票么,一共4000,我做了4000的收入,买方是别人,卖方是我们,这个发票要付到凭证后面么,我现在就是不知道这个发票是留着,还是要放到凭证后面

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齐红老师 解答 2024-02-21 14:15

这个有没有发票都可以的,你可以做无票。

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快账用户6714 追问 2024-02-21 14:17

我做的是无票收入,这个发票有的话是不是还是放到凭证后面比较好是不

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齐红老师 解答 2024-02-21 14:19

你好对的 但是不是你开的啊

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快账用户6714 追问 2024-02-21 14:20

嗯嗯,拿是不是不用付也行

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齐红老师 解答 2024-02-21 14:21

是不用也可以的,不用不用

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快账用户6714 追问 2024-02-21 14:31

老师,我还想问个问题,我23年把车卖了,计入营业外支出我报税务年报这个可以是可以抵税还是不能,需要报哪个表上合适

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齐红老师 解答 2024-02-21 14:32

你好,汇算清交需要填写105090这个表格。

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快账用户6714 追问 2024-02-21 14:35

填固定资产损失那块是不,那我营业外支出是1161156.97,资产处置收入是4000,资产损失计税金额是填多少,,需不需要调增交税

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齐红老师 解答 2024-02-21 14:36

对的,是的,有发票的不需要调整税收金额和你的损失,都是填写营业外支出

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快账用户6714 追问 2024-02-21 14:45

那我资产损失计税金额那填多少填1161156.97还是加上那个4000填,如果不调,最后一行就调增交企业所得税了,我不知道这个能不能扣除

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齐红老师 解答 2024-02-21 14:50

你好,这个就是营业外支出的金额。

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快账用户6714 追问 2024-02-21 14:51

能扣除么,还是要调增出来

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快账用户6714 追问 2024-02-21 14:52

老师还有一个问题,今年报23年的年报,我23年没有做累计折旧,资产折旧,摊销情况那个表那个表还用填么

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快账用户6714 追问 2024-02-21 14:53

这2个都回答下

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齐红老师 解答 2024-02-21 14:55

你之前买车有发票的可以税前扣除 105080已经处置的固定资产不用填写了。

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快账用户6714 追问 2024-02-21 14:57

我是23年卖的,然后5月做的资产处置,但是没有折旧啥的,那个表就不用填了是不老师

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齐红老师 解答 2024-02-21 14:58

对的,是的,是这么做的。

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对的,是的 当时做了固定资产的嘛,如果是的话,你做固定资产清理。
2024-02-21
你们没有开票,就按未开具发票那行填写
2023-06-01
你好,同学,是公司使用过的二手车吗?
2023-06-03
是的,就是那样子的哈
2024-06-14
你好可以的 但是最好一致
2024-10-14
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