借固定资产2万,其他应收款7万,贷银行存款9万。 借银行存款7万贷其他应收款期。
你好,老师,我们公司买的一辆二手车,花了7万元,怎么入账呢
老师您好,我公司一辆车定了全损保险公司赔偿77万,车辆折旧剩余价值53万,等于我收入了20多万,账务怎么处理,收入的20多万要交增值税吗
老师你好,我们购买了一辆事故车,价值9万元,保险公司理赔7万元,怎么做账务处理
老师你好:我们是4s店,给保险公司钱,保险公司才给我们事故维修车辆,给保险公司的钱,怎么做账务处理,内账
你好,我公司上个月公司车辆出事故,保险公司理赔了8000元,截止现在车也没修,我该怎么做账
老师,出售公司(一般纳税人)汽车固定资产需要开具发票吗(该发票进项已经抵扣完了),销售二手发票已经开具了但是这个发票不含税费的发票,本公司还要开具13个点的发票吗,
老师您好,定期定额个体户本季度收入超出核定范围了,开普票含税金额50万元。 现在增值税申报时,我填写了第三栏(其他增值税发票不含税收入):495049.50元 。本期应纳税额自动生成14851.49元,手工录入本期应纳税额减征额:9900.99元。 校验提示,如果本期应纳税额减征额合计应等于增值税减免申报明细表的第一部分第一减税项目中第4栏本期实际抵减税额栏合计数 。 再填减免申报明细表时,期初余额是0,本期发送额14851.49元,本期实际抵减税额是9900.99元,期末余额自动生成4950.50元。 这样填对吗?校验提示有问题,不知道是什么问题?
老师把进项做到待认证里,应交税费是负数,有风险吗?
各位老师大家好,就是合作社这盈余返还,提取盈余这一块是每个月结转的时候要提取,还是一年的账务下来了才提取呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?
老师,我们是建筑公司,买的雇主责任险的专票可以抵扣吗?这个属于福利费吗?
老师咨询一下,申报个税时,已经报了专项附加,还提示 以下人员工资薪金所得未计算税款
您好!老师麻烦问一下稳定岗位的补贴发给员工可以做到福利费里面去吗?
老师,这辆报废车可以拆件卖的。 借,周转材料 低值易耗品 2万 应收账款 7万 贷,银行存款9万 可以这样做吗老师? 固定资产还得计提折旧呢,
咱买这个车就是为了拆解的呗,对外销售配件是这样吗?
要是这样咱是按库存商品入账就行了。
或者是原材料入账都可以的。
我前面回复你的,我以为你是自己单位用的,所以计入固定资产了。
老师,事故车挺严重的,根本没法使用,只有拆件用,是旧件,没法入库,我们是4 s店,用的 DMS系统,只能入厂家发回来的备件,这样的话,可不可以 借,周转材料 低值易耗品 贷,银行
可以这样处理也可以的。
谢谢老师
客气,祝您工作学习愉快。
老师,低值易耗品下面还需要在设科目吗?
一科目是周转材料二级科目是低值易耗品或者包装物是这样的。
老师,是应收账款,还是其他应收款
你好 保险的记其他应收款
好的,谢谢老师
客气,祝您工作学习愉快。