借固定资产2万,其他应收款7万,贷银行存款9万。 借银行存款7万贷其他应收款期。

老师,我们一年前公司购买一台价值100万的汽车,这个100万当时开了专票,进行了抵扣了,早个把月车子出了事故,保险公司赔钱把车子收走了,打款90万到公司账上作为赔偿款,这个要怎么操作入账啊?公司因为这个事情被税务局罚款6万多,说涉嫌高价买低价卖,增值税发票没退账?
老师您好,我公司一辆车定了全损保险公司赔偿77万,车辆折旧剩余价值53万,等于我收入了20多万,账务怎么处理,收入的20多万要交增值税吗
老师,我们的汽车出了事故,法院给我们赔款35万,汽车拿到修理店开了发票给保险公司,接下来的账怎么做呢
老师你好,我们购买了一辆事故车,价值9万元,保险公司理赔7万元,怎么做账务处理
老师你好:我们是4s店,给保险公司钱,保险公司才给我们事故维修车辆,给保险公司的钱,怎么做账务处理,内账
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
2×20 年 12 月 31 日,甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用,预计使用年限为 10 年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日,甲公司与乙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司,当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日,因乙公司受疫情影响出现财务困难,双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方,2×21 年 12 月 31 日,甲公司与丙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理?谢谢
老师您好,请问手机以旧换新怎么做收入,例如总价5200,旧手机600,实际收入4600
员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
老师,社保个人部分,全部公司承担,个税扣缴端申报个税的时候,个人部分的三险金额还要不要填上去呢?
老师,我们卖产品给私人,对方不要发票,我们还要开票吗
老师,这辆报废车可以拆件卖的。 借,周转材料 低值易耗品 2万 应收账款 7万 贷,银行存款9万 可以这样做吗老师? 固定资产还得计提折旧呢,
咱买这个车就是为了拆解的呗,对外销售配件是这样吗?
要是这样咱是按库存商品入账就行了。
或者是原材料入账都可以的。
我前面回复你的,我以为你是自己单位用的,所以计入固定资产了。
老师,事故车挺严重的,根本没法使用,只有拆件用,是旧件,没法入库,我们是4 s店,用的 DMS系统,只能入厂家发回来的备件,这样的话,可不可以 借,周转材料 低值易耗品 贷,银行
可以这样处理也可以的。
谢谢老师
客气,祝您工作学习愉快。
老师,低值易耗品下面还需要在设科目吗?
一科目是周转材料二级科目是低值易耗品或者包装物是这样的。
老师,是应收账款,还是其他应收款
你好 保险的记其他应收款
好的,谢谢老师
客气,祝您工作学习愉快。