你好,同学 多扣的700-60=630冲管理费用工资即可的
老师,请问一下,比如我们公司本月给某个人申报工资时是12000,按理来说我们应发放工资也是这么多,但是就忘了扣个税这几十元,造成了我们实际发放的工资跟申报的工资不一样,这个怎么办呢?
公司计算工资的时候把个税按照单月来计算个税了 所以发放工资的时候是扣除了个税的金额发放的 但是实际在申报个税的时候发现累计扣除的时候是不需要缴纳个税的 这个情况怎么办 将已经从员工工资中扣除的部分 加到下个月工资里面可以吗?该怎么操作呢?
老师下午好,请问我们是劳务公司,现在年底甲方代发公司,把11.12月及以前欠的工资全部发放了,2月我申报个税的时候 这些工资的工资全部超过5000了 要交个税,我应该怎么办呢 农民工扣个税下月不可能扣除的 我该怎么操作呢
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
请问我们是劳务公司在给员工发放1月工资的时候老板个税直接按应发工资的百分之十扣下来的。余额是直接公转私发放。现在我申报工资他个税扣多了。也不退还,实发工资已经发放了。 现在我要倒退应发工资怎么核算呢? 比如:应付是7000 个税扣700 实发了6300 。个税应该只扣除60。
老师 房地产公司(一般纳税人和一般计税)预售款按3个点预缴增值税 是不是交房了 就需要把之前预售的商品房再交6个点的增值税?是不是交房后销售的现房 就不用预缴了 直接填报增值税申报表按9个点申报
老师,查账的时候发现很早之前的纸质发票丢了,只有税务局里面的记录,那这个要怎么处理
老师,您好,我们这个银行的费用1到5月的给我整体开了一张发票,发票开到了5月,但我这个账是分开做的,老师我现在应该怎么附这个附件,
老师增值税降税率给纳税人减轻负担了吗
老师,一家制造业公司每月期末存货只有生产成本三百多万,原材料跟库存商品都没有,这正常吗?属于账务异常吗
老师,这个人在公司是股东,这个公司申报税没有缴纳有欠税,他另外注册一个公司影响新注册的不?
我有一个公司,是河北的,在南京交的税,怎么才能打出南京的交税凭证
老师,清问一下工商年报里的资产状况信息使用的是期末数据还是年报的数据呢
老师,团建活动支出,计入管理费用福利费吗
老师,我单位个体户,给几个员工发工资,这个工资需要申报个税么
那我个税申报金额应该是那个数?
应发工资
按照真实的7000申报个税
具体分录怎么做?
借管理费用7000 贷应付职工薪酬7000 发放 借应付职工薪酬6300 贷银行存款6300 实际交纳个税 借应付职工薪酬60 贷应交个人所得税60 借应交个人所得税60 贷银行存款60 差额冲减 借应付职工薪酬630 贷管理费用工资630
谢谢老师。明白了
不客气,同学,祝你生活愉快