你好,你这个借管理费用工资,贷应付职工薪酬就可以了。

老师好,我们六月份计提的工资比实际发放的工资少,比如,计提的是十万,实际发放了十二万,少了两万,而申报个税又是按计提的十万报的,这要不要紧?可不可以把少计提的那两万在以后的月份补提?
老师请问下,假如我上年12月的工资少计提了1万,本年1月实际发放后要如何处理这1万何差额?
老师,我6月以前的账都是当月计提了上月工资,发放也是上月的,个税申报我就按实际收到的工资来申报,工资设计个税和社保,也现在想在6月调整回来,调整为当月计提当月,发放上月,如何调整
当月计提了应付薪酬,等到下个月发工资时,实际少了些,如何调整才能平账
计提上月工资5万,后面发现工资计算少了一千五,实际发放51500,少计提1500,如何在本月调整
汇算清缴福利费和业务招待费用怎么看
公用经费可以支付哪些费用
租赁机器的 那我租进来机器是怎么做分录的呢
老师好,保洁费可以开劳务费发票吗
单位为其它企业的货款提供担保,这不是过去事项形成的,不应该属于或有事项吧
老师好,我们投资一家公司注销了,投资款78万投资损失做企业稅的稅税前扣除,语言做什么分录
老师,我们单位收到一张承兑汇票,在基本户,背书到一般户可以不,因为一般户开通电票业务,将来要贴现
老师好,公司要办理股权转让,注册资本是100万,旧股东出资30万后就没有钱出资了,剩下没有出资的70万就引进了两个新股东。两个股东呢就分别占35和5%。我这种算股权转让吗?股权协议没有转让金额,就只是对剩下的未出资金额做出资。那我们的计税金额应该是多少?
暂估金额和发票金额不一致,报表怎么调整?
老师,酒产品月度返利是计入营业外收入,还是冲减主营业务成本啊?
补计提工资1500?附件就是工资册
你好,是的,就是这样子。