齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,这个是可以的,可以
老师这个第6栏是我在抵扣类勾选里认证的发票金额,另外还收到合作社给我们开的420000万发票,进项税额9%抵扣税额这里没体现,我可以直接把第6栏金额和税额给更正吗
嗯对,这个是可以把第二栏的金额和税额更正的
好的谢谢老师
老师23年7月份有个进项税额抵扣10.5元,正常不应该抵扣,我现在可以做进项税额转出吗
这个10.5元是在本地住宿给开的增值专用税发票,税额是10.5元我给抵扣了,现在是不是需要做进项税额转出啊
嗯对,这个的话,建议,最好是做进项税转出的哈
老师公司有车,做保养时开的发票,发票上写的工时费,还有用的机油费用,这个专票的进项税额可以正常抵扣吗
对,这个是可以抵扣的
老师我在报表上更改抵扣金额,申报时提示我比对不通过,我应该怎么处理
我可以看一下嘛这个
我公司1月份农户手里收购牛2张发票,还有一张是从物业公司收购牛的发票,然后在勾选平台只有农户手里这两张发票,牧业公司给开的发票在勾选平台里面没有,
这个的话,那你可以计算抵扣,计算抵扣税款的
然后我在增值税报表里在进项税额抵扣第6栏直接把金额和税额更正后,提示我比对不通过,相差税额正好是牧业公司给我们开的这张发票金额
嗯,那你就计算抵扣这个的
计算抵扣我在哪个表格里面填写啊,我在进项税额第6栏更正金额和税额后,点击申报提示我比对不通过
现在不是正好查,这个物业公司的票吗这个的
对,但是这个我怎么能让系统认可这个税额呢
系统的话,这个默认是不认可的,除非 就是重新开票,或者是不抵扣计算这个
那这张发票正常是可以享受抵扣9%,而且我们牛已经卖出去了,现在需要抵扣这张发票,不然就得多交税款了,我应该怎么操作才能把这张发票抵扣了啊
除非是重新开的这个,你好
老师,这张发票可以按9%进项抵扣吗?
你好,老师。如果判断一张免税发票能不能抵扣进账税额?例:我下面的免税发票我公司可以按9个点抵扣么?
老师这张发票我能按9%进项税额抵扣税款吗
已认证进项税转出会计分录
进项税额加计扣除分录怎么做
已认证的进项税额转出会计分录
工程物资的进项税是否可以抵扣
进项税额转出负数怎么申报
老师,冷却液属于油品吗?
老师,社保人员停保后,几个小时信息推送税务局?
老师 24年12月个税可以更正申报吗?
老师你好 文化建设税的税率是多少?
公司公账上没有钱、跟老板借钱、老板打款进公账、分录作借:银行存款贷:其他应付款这样做对吗?辛苦老师教一下!谢谢
老师 报表必须重分类吗?不重分类会有什么违规?
今年收到去年的服务费退费款,应该怎样做分录,之前分录是—借:管理费用 贷:银行存款
请问老师,印花税最早是贴花税,当时购买的比较多,都不用了,可以卖给朋友的公司吗?
老师好,进口企业付给海关的增值税和关税要不要算进去工商年报的纳税总额?
招待客户的旅游门票可以用吗
请使用微信扫一扫登录
老师这个第6栏是我在抵扣类勾选里认证的发票金额,另外还收到合作社给我们开的420000万发票,进项税额9%抵扣税额这里没体现,我可以直接把第6栏金额和税额给更正吗
嗯对,这个是可以把第二栏的金额和税额更正的
好的谢谢老师
老师23年7月份有个进项税额抵扣10.5元,正常不应该抵扣,我现在可以做进项税额转出吗
这个10.5元是在本地住宿给开的增值专用税发票,税额是10.5元我给抵扣了,现在是不是需要做进项税额转出啊
嗯对,这个的话,建议,最好是做进项税转出的哈
老师公司有车,做保养时开的发票,发票上写的工时费,还有用的机油费用,这个专票的进项税额可以正常抵扣吗
对,这个是可以抵扣的
老师我在报表上更改抵扣金额,申报时提示我比对不通过,我应该怎么处理
我可以看一下嘛这个
我公司1月份农户手里收购牛2张发票,还有一张是从物业公司收购牛的发票,然后在勾选平台只有农户手里这两张发票,牧业公司给开的发票在勾选平台里面没有,
这个的话,那你可以计算抵扣,计算抵扣税款的
然后我在增值税报表里在进项税额抵扣第6栏直接把金额和税额更正后,提示我比对不通过,相差税额正好是牧业公司给我们开的这张发票金额
嗯,那你就计算抵扣这个的
计算抵扣我在哪个表格里面填写啊,我在进项税额第6栏更正金额和税额后,点击申报提示我比对不通过
现在不是正好查,这个物业公司的票吗这个的
对,但是这个我怎么能让系统认可这个税额呢
系统的话,这个默认是不认可的,除非 就是重新开票,或者是不抵扣计算这个
那这张发票正常是可以享受抵扣9%,而且我们牛已经卖出去了,现在需要抵扣这张发票,不然就得多交税款了,我应该怎么操作才能把这张发票抵扣了啊
除非是重新开的这个,你好