你好,开红字发票不用这个就直接红冲当期的收入。

你好老师,咨询个问题:去年的业务也开具普通发票了,今年涉及到退货一个产品,先把去年的发票红冲红冲的分录是:红字借应收 红字贷以前前度损益 税金 今年在重新开具剩余的金额 借 应收 贷以前年度损益 税金吗
上年用以前年度损益科目调整,现在发现调错了,今年能直接红冲吗?
冲红去年收入发票 借:应收账款(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 销项税额(红字) 还需要做一笔 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整吗???
去年员工报销发票信息错误,今年让对方冲红后重新开具了,收到正确发票后怎么入帐,借以前年度调整损益,贷以前年度调整损益,可以吗
老师好,去年开的发票,今年红冲了分录是借以前年度损益调整贷应收账款吗
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
老师,请问个体户无票支出,个人所得税问题如何解决呢?
出口设备的外贸公司,随产品出口用于包装的木托盘,取得增值税专用发票可以用于退税吗?一张进项木托盘可能对应好几单出口,具体账务处理过程
我公司做税务登记了,但没有经营,这个个税申报,可以申报法人工资0吗
实际上缴的税费总额是指当年实际入库数还是说当年所属期1月到12月的发生数
但是不是还没做汇算清缴吗,可以调整去年的收入不
那可以你可以这样 那可以,你可以这样处理的,因为现在还没有汇算清缴。
那我去年的财务报表就正常做之前开的收入是吗,汇算清缴调整就行吗
还是说我可以直接调整到去年的账上,把收入冲减下去
现在咱们去年的汇算清缴不是还没做吗?那你就直接用以前年度使用调整就行了,然后汇算清缴也不用调整,直接就归到去年的收入里了。
去年的财务报表会直接少收入吗
你好,不会的咱用以前年度损益调整,然后可以更正以前的报表。
我刚刚做了这个分录,去年的收入没变动呀
你好,去年收入不会直接变的。你需要更正申报表,它才会有变化。
我账上的报表没看见有变动
不是申报表
账上的报表也是的,因为你没改去年的账,去年的报表不会自动变化的。
需要去改这个报表它才会变化。
那就是我要直接去改去年的收入吗
这个咱可以做更正的,然后税务申报系统也做更正申报。这样就可以了。财务报表和税务申报系统的报表都要做更正申报。
那是不是可以直接把1月的那个红字发票给做到去年12月里呀
可以这样的,因为红字发票是1月份才发生的。
你直接放到去年那个就不准确了。
那我要咋个做,我做在1月做以前年度调整里,但是我去年的利润表收入没有变少诶
那你可以直接做在今年,然后你汇算清缴时调整就行了。