你好,开红字发票不用这个就直接红冲当期的收入。
你好老师,咨询个问题:去年的业务也开具普通发票了,今年涉及到退货一个产品,先把去年的发票红冲红冲的分录是:红字借应收 红字贷以前前度损益 税金 今年在重新开具剩余的金额 借 应收 贷以前年度损益 税金吗
上年用以前年度损益科目调整,现在发现调错了,今年能直接红冲吗?
冲红去年收入发票 借:应收账款(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 销项税额(红字) 还需要做一笔 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整吗???
去年员工报销发票信息错误,今年让对方冲红后重新开具了,收到正确发票后怎么入帐,借以前年度调整损益,贷以前年度调整损益,可以吗
老师好,去年开的发票,今年红冲了分录是借以前年度损益调整贷应收账款吗
请问老师,零售商享受图书免收增值税包括每季度开发票超出的部分吗?
个人抬头的手机费可以开个人普票去公司报销吗
有两个主播,一个没成交工作室另一个成立工作室,结算的时候可以把他们两个的收入都打给这个工作室吗?我们公司和他们需要签订一个协议写明这个钱都打给这个工作室?还是让他们自己做协议
老师,请问工资一直是报0工资,然后又购买有社保,那么账上一直挂着1-6月的社保共2730.48元,这个都是法人的社保,以后也不用在工资上扣回来的呢,应该怎么平了它呢,我挂 在了:其他应收款-个人社保部分
实收资本需要交印花税吗。
员工出差老板就发餐补200元,不需要发票,分录怎么写?这个200元可以进行企业所得税税前扣除,涉及到员工个税工资?
公司卖固定资产车子,没有开发票,报税填无票收入,请问这个收入填货物劳务未开票收入还是填服务无形资产未开票收入
员工出差老板就发餐补200元,不需要发票,分录怎么写?这个200元可以进行企业所得税税前扣除?
你好,老师,请问维修的产品500元寄去给厂家了,公司的维修仓入了500元,这500元如何用分录体现呢
老师,你好,公司给客户公司的采购返点,这个钱采购不能开票,该怎么处理?
但是不是还没做汇算清缴吗,可以调整去年的收入不
那可以你可以这样 那可以,你可以这样处理的,因为现在还没有汇算清缴。
那我去年的财务报表就正常做之前开的收入是吗,汇算清缴调整就行吗
还是说我可以直接调整到去年的账上,把收入冲减下去
现在咱们去年的汇算清缴不是还没做吗?那你就直接用以前年度使用调整就行了,然后汇算清缴也不用调整,直接就归到去年的收入里了。
去年的财务报表会直接少收入吗
你好,不会的咱用以前年度损益调整,然后可以更正以前的报表。
我刚刚做了这个分录,去年的收入没变动呀
你好,去年收入不会直接变的。你需要更正申报表,它才会有变化。
我账上的报表没看见有变动
不是申报表
账上的报表也是的,因为你没改去年的账,去年的报表不会自动变化的。
需要去改这个报表它才会变化。
那就是我要直接去改去年的收入吗
这个咱可以做更正的,然后税务申报系统也做更正申报。这样就可以了。财务报表和税务申报系统的报表都要做更正申报。
那是不是可以直接把1月的那个红字发票给做到去年12月里呀
可以这样的,因为红字发票是1月份才发生的。
你直接放到去年那个就不准确了。
那我要咋个做,我做在1月做以前年度调整里,但是我去年的利润表收入没有变少诶
那你可以直接做在今年,然后你汇算清缴时调整就行了。