付款计入应付账款, 收到发票 借:工程物资 贷:应付账款
老师你好,公司购买了一块地 后面用于建厂房自用 支付了买地的款项和税款 我要怎么做分录?
老师,公司以前建厂房没有票,搁了几年没付款现在收到运输混凝土运输费的发票,请问会计分录怎么做。
请问老师:我公司不生产混凝土,有2种情况1.我司接到业务就找搅拌站生产好直接送到工地,我们付钱给搅拌站,工地到时付钱给我司,2.我司提供部分材料给搅拌站给我们生产混凝土,到时材料款冲减帮我们生产的混凝土款,这业务分录怎么做,谢谢!
请问老师商砼行业收到一笔房地产行业的房子抵减混凝土款 (对公收到) 借:银行存款 贷:应收账款——房地产 后期又把这笔款作为股东房款转给房地产,股东在房地产那里过户到老板名下,请问后面的分录怎么写呢
公司生产的混凝土出售 房地产企业,应付不了款,顶账房屋2套合计105万,搅拌站直接又把房屋顶账给供货商,这个分录怎么做,有什么税
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
工程物资可以结转到生产成本吗
那个转计入在建工程科目
转入在建工程 最后还用转入固定资产吗
是的,厂房在建的就是那样操作