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小规模纳税人未开票收入 主表 附表怎么填?

2024-02-22 12:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-22 12:03

同学,你好 一般是和普通发票填在一起

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快账用户6737 追问 2024-02-22 12:04

未超过起征点 放10栏填写是吗?现在政策执行1%开票 两个点的税差是怎么填的处理的?

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齐红老师 解答 2024-02-22 12:07

同学,你好 未超过起征点 放10栏填写是吗? 是的 对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

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快账用户6737 追问 2024-02-22 12:12

请帮我看一下 问题在哪

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齐红老师 解答 2024-02-22 12:14

同学,你好 把错误提示截图给我

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快账用户6737 追问 2024-02-22 12:17

您看图表

您看图表
您看图表
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齐红老师 解答 2024-02-22 12:19

同学,你好 你是未超过起征点,是没有满30万,你附表不要填写

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快账用户6737 追问 2024-02-22 12:19

超了三十万才填写附表是吗

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快账用户6737 追问 2024-02-22 12:21

请问账务计提 我按照1%计提还是 3? 因为税率不一样 我计提的主营业务收入不一样 我

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齐红老师 解答 2024-02-22 12:23

同学,你好 超了三十万才填写附表是吗 是的 账务计提,按照你的开票税额计提

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快账用户6737 追问 2024-02-22 12:24

 因为是未开票收入  主表是按照三个点计提的 所以我账务按照几个点计提?

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齐红老师 解答 2024-02-22 12:25

同学,你好 你开票是开具1%,那你税额就做1% 你开具3%,税额就做3%

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同学,你好 一般是和普通发票填在一起
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