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老师,我们刚收到一笔技术开发服务费的收入,只是一部分,分批付款的,发票开了,但是这个技术开发需要很长时间,现在做收入么?还是先做预收账款?如果做收入,成本要怎么结算?难道就结算技术人员这个月的工资么?

2024-02-22 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-22 12:49

同学你好 对的 直接做收入就可以 成本按工资和研发支出结转

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快账用户2011 追问 2024-02-22 13:00

工资就按这个月的么?研发支出暂时没有

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齐红老师 解答 2024-02-22 13:01

对的 按这个月的就可以

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快账用户2011 追问 2024-02-22 13:03

那下个月的工资也是,怎么算呢

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快账用户2011 追问 2024-02-22 13:05

收了22500,成本只结转5000么?公司只有2个人,都是5000一个月,还包含社保公积金

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齐红老师 解答 2024-02-22 13:08

按出勤的来算就可以

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快账用户2011 追问 2024-02-22 13:48

老师没听明白,但是这个月就要结转成本了 下个月不可能继续结转成本了啊

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齐红老师 解答 2024-02-22 13:52

这个月的成本就是 工资

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快账用户2011 追问 2024-02-22 13:54

就结转这一次么

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齐红老师 解答 2024-02-22 14:00

你一个月的收入就结转一次

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快账用户2011 追问 2024-02-22 16:04

老师可以两个人的工资都结转成本么 ,公司就2个人

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快账用户2011 追问 2024-02-22 16:11

结转成本的分录怎么写?

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齐红老师 解答 2024-02-22 16:12

嗯 这个可以的 计提的时候计入主营业务成本

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快账用户2011 追问 2024-02-22 16:18

分录怎么写呀?借主营业务成本,贷方呢

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快账用户2011 追问 2024-02-22 16:20

就是说不用计提工资,结转工资为成本时就算是计提了的是么?

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齐红老师 解答 2024-02-22 16:27

同学你好 对的 是这样的哦

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同学你好 对的 直接做收入就可以 成本按工资和研发支出结转
2024-02-22
你好,你确认收入的分录是没有问题的,确认成本,可以直接用,借:主营业务成本-服务费800 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 ;付款时,借:应付账款 贷:银行存款。
2020-08-06
需要结转成本,借主营业务成本贷应付职工薪酬,银行存款
2020-09-29
只要业务真实,那就没有问题,计入成本费用就可以。
2024-02-18
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