你好,选择6%税率那个服务里面。

开出的发票内容是信息技术服务,技术服务费。报税时应该填应税货物销售额还是应税劳务销售额
你好老师 技术开发合同备案后开发票不是免增值税吗 这个对应的税收分类编码大类应该选择哪个 研发和技术服务*软件开发服务 还是信息技术服务*软件开发服务
老师您好!我们是安能物流公司,开增值税发票时,平台服务费手动赋码,选信息技术服务项目里,应该选信息系统服务还是信息系统增值服务?
老师,开的信息技术服务_技术开发,增值税申报的时候主表第二行其中选劳务还是货物,还是不选呢
开票时选择税收编码时选错了,把销售货物填成了技术服务,报税的时候只能按实际开票的分类编码,销售货物和技术服务的金额来填申报表吗?把它调过来是不是会有风险
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
是附表吗?附表几呢
增值税附表1,6/100的服务里面。
附表1是自动生成的,我看了里面有了,但主表提示1栏有金额,2.3栏没有金额,是不管他吗
老师看看呢
你看一下主表的数据要和附表的数据对应上。
是对的啊
是对的,那就正常申报就行了。
那不管他的提示了吗
数据据填写的对税款也对那申报就行。
好的老师
不客气,祝您工作学习愉快。