你好!你如果超过了小微企业就得这样了。这个没办法。除非你符合小微企业税率就低

现在汇缴清算前收到2022年发票,2022年没有计提过,压根不知道这个发票,汇缴清算的时间要怎么办?还需要去更正2022年的资产表和利润表?老师教一下小白
请教老师:汇算清缴要补缴2022年的所得税,要更正2022年会计报表吗,会计分录怎么做是正确的
老师,2022年所得税汇算清缴A107010更正申报要怎么操作?
你好老师,2022年汇算清缴年报中薪金数比2022年个税申报数多了,税务局要求更正企业年报报表适当补点税,请问怎样填报表去更正。
老师你好我要更正2022年汇算清缴表,税率是25%怎么办
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
我是小型微利企业
你好!如果你是小微企业,你就勾选对应选项
我埴报表单填那些好呢
你好!这个要看你实际有些什么业务了。
小型微粒的减免金额怎么算
你好!你有多少应纳税所得额
我的应纳税所得额1409987.78是小型微粒企业,应纳税额是多少钱
你好!你这个是100*22.5%%2B409987.78*20%就是减免的部分。
2022年的应纳税应该是1000000*2.5%%2B409987.78*5%