是对方单位开红冲发票给我方单位
老师好,我想问下, 对方给我单位开了发票,我单位无法付款,现在对方要求把多开的那部分开红字发票冲回,这个红字发票是对方开了吧?
老师,对方单位给我单位退回一张去年11月份的专票,我们能红冲吗?如果可以,如何开红字发票?
对方开给我单位的专票,我单位已经抵扣了,已经跨月了,但是对方单位要红冲,现在怎么处理
对方单位给我们红冲了两张发票,那之前的发票和红冲的发票我单位需要留底嘛
我单位是商贸企业一般纳税人,对方开增值税普通发票给我单位,我单位要专普,发现时已是跨年了,现在说红冲,是对方开红冲票吗?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗