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24年发现23年有一笔凭证的进项写成销项了,怎么调账啊,是直接红冲再做一个正确的吗

2024-02-22 18:24
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-22 18:24

同学,你好 直接红冲再做一个正确的

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同学,你好 直接红冲再做一个正确的
2024-02-22
你好,涉及到损益的吗?具体的什么业务?
2021-01-26
您好!不涉及损益没关系的,涉及损益要调未分配利润的
2024-01-23
你好 可以  直接冲消掉错误的凭证,然后再写一张正确的 也可以直接做一笔调整分录
2023-02-16
红冲错误凭证:按原错误分录,以相同金额、相反方向编制会计分录,冲销上一年错误的记账。假设上一年错误分录为借 “相关科目”,贷 “应交税费 - 应交增值税(销项税额)” ,红冲分录则为借 “应交税费 - 应交增值税(销项税额)”,贷 “相关科目”。同时,将原本记错成销项但实际是进项且已抵扣的部分,从销项税额转出,分录为借 “应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)”,贷 “应交税费 - 应交增值税(销项税额)”。 更正正确分录:编制正确的记账凭证,假设业务是采购货物收到发票,正确分录为借 “库存商品” 等,借 “应交税费 - 应交增值税(进项税额)”,贷 “银行存款” 等 。 处理本月进项增多问题:由于红冲和更正,本月进项税额增加,但申报表之前是正确的。可在本月申报增值税时,在进项税额转出栏次,将多出来且不应抵扣的进项税额做转出处理,保证申报表与账务处理一致。比如,经计算多出来的进项税额为 X 元,申报时在进项税额转出栏填写 X 元,账务上也做相应转出分录:借 “相关成本或费用科目”,贷 “应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)”。
2025-03-14
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