借应付职工薪酬工资 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
调整以前年度错账的时候,往来类可以用以前年度损益调整这个科目吗?调整增值税可以用以前年度损益调整这个科目吗?有哪些科目的调以前年度的账是不能用“以前年度损益调整”的?
调整以前年度错账的时候,往来类可以用以前年度损益调整这个科目吗?调整增值税可以用以前年度损益调整这个科目吗?有哪些科目的调以前年度的账是不能用“以前年度损益调整”的?
20年工资计提少了,21年怎么做账用以前年度损益调整科目
老师,你好!请问以前年度损益调整可以调整哪些科目?年前少计提的管理费用可以用以前年度这个科目来调整吗?
冲销以前年度多计提折旧,借:损益类科目-管理费用-累计折旧红字 贷:以前年度损益调整 还是 借:资产类的科目-累计折旧 贷:以前年度损益调整?
老师往年购入固定资产发票已入账已提折扣今年发生退货退款账务处理怎么做
老师,你好,个体户转公司,需要税务,清税证明,这个证明是要注销才可以吗,还是说可以另外出具
房屋维修公司工人工资记管理费用还是主营业务成本
一家商贸公司,给客户送了货以后,要等1年后才开发票结款,没开发票,账上就没做收入,这种情况进货了账上就一直有堆积库存了,怎么处理呢?
老师请问公司申请软件销售增值税即征即退,软著销售及主要业务都在总公司,但我们人员都是在分公司交社保,请问这个情况可以申请退税吗?
老师,请问一下,刚刚新的社保基数出来后,税务申报系统里面还是旧的基数,那我申办的时候需要改吗?怎么修改?
@朴老师,我想问下我们开通了公户二维码收款,但是银行那边说没收到一笔会收取千分之三的手续费,请问这个账务如何处理,手续费计入什么科目?
科目汇总表是根据哪个表填的呢
不是经营范围里的收入,可以偶尔开票吗?
老师,企业年工资总额是1681416.45元,年总人数是599人,月平均人数是50人。在填写参保金申报信息的时候,上年在职职工工资总额是填哪个数据?上年在职职工人数又填哪一个数?
比如23年多计提的工资,24年的时候已经冲销了,又重新确认了正确的工资,为什么还要再通过以前年度损益调整科目
因为他跨年了 不是当年的啊
那如果通过应付职工薪酬,应付职工薪酬最后会不会挂一个余额
不会 你看下他吧 没冲销之前有 冲销之后没有
好滴好滴,谢谢老师
不用客气 工作愉快
老师,比如23年应付职工薪酬300,24年冲销300,确认了100,发放了100,然后又通过以前年度损益调整/应付职工薪酬调了200差异,那应付职工薪酬不是会挂200差异
你好,计提了100发放了20,然后有80的余额,你今年红虫80不就没有余额了
好,谢谢老师哈
不用客气,工作愉快。