您好, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 季末确认不交税 借:应交税费-应交增值税 贷、:营业外收入
小规模纳税人,开普票为1月29日,2月2日银行收款到账,1月做账,还是2月做账? 二月做账,借:银行存款,贷:主营业务收人 应交税费 还是必须1月做账?借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
老师好,小规模纳税人做主营业务收入应该怎么做? 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-销项税 季度末时未达到45万 借应交税费-销项税 贷营业外收入-政府补助 是这样做吗
小规模,季度45万内,开票出去怎么做账,借,银行存款,贷主营业务收入,应交税费?
小规模纳税人季度不超45万不交税,做凭证收入时做借银行存款,贷应交税费增值税,贷主营业务收入还是直接贷主营业务收入?
老师你好,请问从2022年,4月开普票免税的,请问做账借:银行存款,10万 贷 主营业务收入 10万对吗?
老师,把研发费用,错记到成本费里了,本年和以前年度的都有,应该咋处理
老师,单位招了几个临时工帮忙,这个我怎么给他们支报酬,让他们去税局开劳务发票他们可能要交税,有没有什么省税的方法?
工商年报里面资产状况信息咋写?小白
老师,中午好。收了两个人伙食,200元一个月,预收了2个月,收了802元。多收了一个人2元。然后只吃了一个月,现在要退他们伙食费。我就把402元平摊退给他们了。但是我账做完了。也跨年了。我现在要退2元给她。我要怎么做账呢
物流企业收到发票:电吹风70元和二手服务器配件400元是进办公费还是低值易耗品
老师,我问下我们有个研发费用材料做成库存商品。再把多结转的费用转回来。这分录对吗?
老师您好,劳务派遣公司一般纳税人,选择了简易差额征税5%的税率,还能开6%的全额专用发票吗
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
老师,现在是老板娘来管超市了,我给采购不直接报销了,我给采购过一遍应付账款对吧,不用其他应付款
老师,可是那时候开的发票都是免税发票,这个增值税部分怎么分开
不用不用,想起来了,22年全是免的, 借:银行存款 贷:主营业务收入
好的,谢谢
亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!