你好,要根据实际发放的工资,确认成本费用入账,并全员全额申报个税 工资可以按月计提,实际发放的时候计应付职工薪酬,银行存款

老师,每个月月末计提工资,计提社保,公积金, 个人承担不分是扣除后做账,下个月直接按照实发工资去发吗? 还是说发工资的时候在扣,个人承担的在发工资的那个月把账做进去?
老师我们是物业公司,给建筑公司提供保安服务,建筑上不结账,我们给保安开工资也没有每个月都发,没有那么多流动资金,这样工资个税申报的时候是每个月按月申报呢,还是实际发放的时候再申报?要是跨年的话有影响不?要是没有发放工资就申报个税的话,要怎么平计提工资的分录?借应付职工薪酬,贷其他应付款吗?
我们是工程公司,员工发工资不是每个月都发,平时预支工资,年底结算,我这个做账报税怎么做呢,每个月都申报工资吗,申报多少呢
公司员工工资是两个月才发放,7~8月的人工工资9月才发,之前每个月计提总会和实际发放有差异,工资这块好费时间计算,请问老师以后我就按实际发放的两个月做一次工资可以吗?每月不再做计提可以吗?
公司某个人每个月都帮他做工资表,但是不发、比如做的工资是3000,实际不发、这个个税申报的时候申报3000还是0
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
公司要交工会经费所以工资申报的少
你好,这样是可以少交,税务在日常的时候监控不到,汇算清缴年报的时候,如果工资薪金差异大,会有被追缴的风险
还有平时卸货的工人都是公司外员工,支付给他们需要做什么费用呢,还有货物的运输费需要做什么费用
你好,装卸货/运费支付给本公司员工,如果能取得运输装卸等发票,可以按照运费装卸费入账 如果不能取得发票,一般按照工资薪金申报
运费装卸费都是个人收款,没有单位。申报工资又会多交工会经费,有什么别的办法吗
你好,如果是金额较小的零星收入,可以开收据入账的
对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。