你好 你说的其他应收款和其他应付款选择其中的一个是这个意思吗?如果是的话可以的。

老师,请问可以销售业务挂(应收应付预收预付)往来科目。公司其他费用借款员工等都用(其他应付其他应收)科目。业务和其他分开可以吗?还是销售业务挂(应收应付),其他费用借款员工等挂(其他应收其他应付)。预收预付科目所有业务都要挂?
老师,有笔分录,借:开发成本,贷:其他应付款-某单位;我想通过其他应付款-办公费科目,写成这样可以吗?借:开发成本,贷:其他应付款-办公费;借:其他应付款-办公费,贷:其他应付款-某单位!办公费数字报错了,我想调整一下,老师有什么好建议没有?
老师,我想问下,就是下面这个会计分录,借:在建工程 贷:其他应付款(贷方科目二级科目挂错了。)我现在调账,可不可以直接调成 借:其他应付款(对的往来科目)贷:其他应付款(错的往来科目)
老师你好,一个公司有往来款,有借款,是否要用其他应付,其他应收两个科目,还是只用其他应付一个科目
老师,个人部分的社保一直在其他应付款科目贷方,现在需要单位先给垫付,我还是在其他应付款科目,还是调到其他应收款
您好老师,民非固定资产折旧部分怎么走账
请问考勤表和劳动合同要财务保管吗?
老师,单位有个员工受伤了,社保工伤保险科赔付的工伤保险,员工给我出个收款收据,摘要应该怎么写?收到某某公司的工伤赔偿款?
老师:本月合计余额和本年累计余额一样吗
老师好!11月出口没开销售发票和进项发票,12月开,是不是11月增值税申报未开票收入,进项不填,申报12月份时候负数冲减未开票收入?免抵扣进项票那里怎么填,首单是等税局稽核通过了再填还是可以先填…以上有没有更好的办法。
什么情况的投资列在其他权益性投资呢?
老师,七-9月计提摊销费用多计提了5万,十月怎样出这个计提摊销呢?
老师,公司为客户定制开发软件,公司不形成软著,后期客户用收服务费,开发支出可以加计扣除吗
@董老师 有问题咨询!
员工离职后2个月后,生病了,老板想发放困难 补助,这笔支出如何出什么分录,要申报工资薪金吗,可税前扣除吗?
是,员工预支,应该计入其他应收款,单位收到老板的借入款的钱应该计入其他应付款,老板有时候也会预支,这样我们不管这个业务是别人欠单位的,还是单位欠别人的钱,都用这个科目来归集用其他应付款可以吧,月末就看看这个科目的余额方向是借方还是贷方,查他们的明细的话如果是其他应付款贷方就是负债增加,单位欠别人的,若是其他应付款的借方就是应该收回来还没收回来的钱
不管是老板与公司发生的业务还是员工与公司发生的业务,也不管是谁欠谁的,就统一用其他应付款这个科目来归集可以吗
可以的,可以这么做的,只不过是如果出现了负数,你申报财务报表的时候需要重分类。
那老师,我们怎么做都方便呢
你好,你单位借人家的钱做其他应付款,别人借你的其他应收款,一个客户用一个往来科目。
哦,老师,应收和应付也是一个客户用一个往来科目是不老师
你好,应收和预收对应他两个是同一个客户,用一个往来科目,应付和预付对应的。