你好 你说的其他应收款和其他应付款选择其中的一个是这个意思吗?如果是的话可以的。
老师,请问可以销售业务挂(应收应付预收预付)往来科目。公司其他费用借款员工等都用(其他应付其他应收)科目。业务和其他分开可以吗?还是销售业务挂(应收应付),其他费用借款员工等挂(其他应收其他应付)。预收预付科目所有业务都要挂?
老师,有笔分录,借:开发成本,贷:其他应付款-某单位;我想通过其他应付款-办公费科目,写成这样可以吗?借:开发成本,贷:其他应付款-办公费;借:其他应付款-办公费,贷:其他应付款-某单位!办公费数字报错了,我想调整一下,老师有什么好建议没有?
老师,我想问下,就是下面这个会计分录,借:在建工程 贷:其他应付款(贷方科目二级科目挂错了。)我现在调账,可不可以直接调成 借:其他应付款(对的往来科目)贷:其他应付款(错的往来科目)
老师你好,一个公司有往来款,有借款,是否要用其他应付,其他应收两个科目,还是只用其他应付一个科目
收到某单位贷款受托收款和借款都借银行存款贷其他应付款吗?付款的时候借其他应付款贷银行存款是代表这个单位的其他应付账款减少。而不应该记其他应收账款。一个单位只挂一个科目?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账
是,员工预支,应该计入其他应收款,单位收到老板的借入款的钱应该计入其他应付款,老板有时候也会预支,这样我们不管这个业务是别人欠单位的,还是单位欠别人的钱,都用这个科目来归集用其他应付款可以吧,月末就看看这个科目的余额方向是借方还是贷方,查他们的明细的话如果是其他应付款贷方就是负债增加,单位欠别人的,若是其他应付款的借方就是应该收回来还没收回来的钱
不管是老板与公司发生的业务还是员工与公司发生的业务,也不管是谁欠谁的,就统一用其他应付款这个科目来归集可以吗
可以的,可以这么做的,只不过是如果出现了负数,你申报财务报表的时候需要重分类。
那老师,我们怎么做都方便呢
你好,你单位借人家的钱做其他应付款,别人借你的其他应收款,一个客户用一个往来科目。
哦,老师,应收和应付也是一个客户用一个往来科目是不老师
你好,应收和预收对应他两个是同一个客户,用一个往来科目,应付和预付对应的。