是的,就是你那样的思路

老师 公司借法人款做账分录平常是借银行存款 贷 其他应付款-其他应付单位-某某 我看以前会计也有做借 银行存款 贷 其他应收款-其他应收单位-某某 这个是不是在实际工作中都是正确的
在受托方无力支付经费的时候, 1我们在取得付款票据后 借其他应收款 贷其他应付款 2然后如果我们要是收到了某單位支付的经费后 借银行存款 贷其他应收款 3在实际支付某单位后相 借其他应付款 贷银行存款 帮忙看下是否正确
付向别的单位的借款和借款利息怎么记账?收到借款的时候是借银行存款贷其他应付款
收到某单位贷款受托收款和借款都借银行存款贷其他应付款吗?付款的时候借其他应付款贷银行存款是代表这个单位的其他应付账款减少。而不应该记其他应收账款。一个单位只挂一个科目?
老师您好,做账是提前借了一笔钱支付但是这笔钱是个挂账。我做账可以这样做吗。借款时候借:其他应收贷:银行存款,还款时借:其他应付贷:其他应收。收到挂账时候是借:银行存款贷其他应付。刚好这一笔是个借款冲掉挂账借:银行存款贷:其他应付
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
我们是一般纳税人既销售宠物饲料又卖宠物用品税率按多少开票呢
公司不给员工上社保,怎样避免员工投诉?
电脑维修费是记入管理费用吗?
购买的记账软件,软件服务费是记入哪里?
电脑维修费是记入管理费用。购买的记账软件,软件服务费是计入管理费用-办公费
不动产登记费也是管理费用吧
是的,那个也是管理费用
老师,如我单位三年固定资产没有折旧,现在想计提折旧,能直接折当时金额的一半吗?
这个只能补计提往年的,调整利润
那怎么记账,怎么算呢?
借:管理费用-折旧费 本年应计提折旧 利润分配-未分配利润 上年应该计提的折旧 贷:累计折旧
不是计提折旧,借累计折旧 贷固定资产吗?我想问下这个数应该怎么算。
就是固定资产原值/折旧的年限*12