你好,这个是一个月的吗?如果是的话,借应收账款或者是银行10500 贷主营业务收入1万, 应交税费,应交增值税500。

老师好,小规模纳税人,增值税总是申报失败,显示“当期申报的普通发票含税销售额合计是多少元(看不到)。当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计是10000元+500元,然后有一个相差金额”。请问这是哪里需要改啊?谢谢!
老师 小规模纳税人 现在是免税 请问老师开一张不含税金额是20000的发票 那么不含税金额和价税合计都是20000吗
老师,请问一下现在小规模开普票税率是免税的,分录应该怎么做,是不是借:应收账款,贷:主营业务收入 第二,就是小规模开普票现在已经没有增值税了,那这个开票价税合计金额是不是就是不含税金额,按这个金额报税
老师,我们公司是小规模纳税人,开票金额是10000元,税额是0,合计金额是10000,那这张发票我怎么做分录,借:应收帐款10000元,贷:主营业务收入10000元 应交税费-应交增值税0元吗?这样做,凭证保存不了
本身企业是小规模 ,收到一张房东开的租金电子普票, 不含税金额3017.43元,税额271.57元 怎么做分录
公司一兼职清洁工,每天来一次,一个月600元,怎么申报个税呢?从节税角度考虑
总公司给分公司缴纳保险,总公司想赚取差价,那第三方发票开给谁
公司一员工,博生生在读,公司在深圳。 可以不缴纳社保,然后按工资薪金申报个税吗
老师,公司实际上有3个股东。实际股东名册上只记载了一人,现在另2人要求在股东名册上显示。会涉及到哪些税种呢,这种可以认为是平价转让股权吗
@朴老师,我们采购了一些药剂用于治理病虫害的,但是我们是将这些药剂要用于试验田,并不对外销售,然后验证该药剂的效果情况,这个试验田会立一个项目,不过不会产生专利什么的研发项目,像这种情况我们采购材料及设备以及人员支出,等计入什么科目?之前没接触这块,也不是生产也不是研发
老师好,请问下公司的船舶光租给境外的公司,公司收取的光租费是缴增值税吗
老师,建筑公司25年1月份支付了企业所得税4千多。在今年所得税汇算清缴因为有以前年度亏损。所以只能退税4千多。这种情况有风险吗。建筑公司
老师印花税是双重征税吗,销售也要交,进项也要交吗
出口退税,麻烦老师简要说明一下退税流程,税务局老师说在报关后备案,学堂老师提醒在报关前备案。麻烦再确认一下具体备案时间。谢谢
我公司是影视公司,转租房租需要给对方开发票,发票税务代码是选择经营租赁吗?
如果主营不是这个的,你把它放到其他业务收入。
老师,这是一个季度的,主营就是这个
借银行存款10500,贷预收账款10000 应交税费,应交增值税500, 借预收账款1万/3 主营业务收入,你的收入按月分摊。
老师 这个增值税是享受免税的吧?那到时候免税分录是借:应交增值税,贷:营业外收入?
是的,对的,是这么做的,如果只有这一个销售额。