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老师,请问一下现在小规模开普票税率是免税的,分录应该怎么做,是不是借:应收账款,贷:主营业务收入 第二,就是小规模开普票现在已经没有增值税了,那这个开票价税合计金额是不是就是不含税金额,按这个金额报税

2022-10-14 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-14 13:59

您好,分录就是你说的那样,按照这个开票额申报

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快账用户5393 追问 2022-10-14 14:00

意思就是比如我开5万服务费,那就直接按照5万去申报增值税吗

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齐红老师 解答 2022-10-14 14:02

对的,是这个意思的

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快账用户5393 追问 2022-10-14 14:02

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-14 14:03

不客气了,麻烦给一下五星好评哈,谢谢

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您好,分录就是你说的那样,按照这个开票额申报
2022-10-14
您好!不开票也要做借:库存现金 10300 贷: 主营业务收入 10000 应交税费——应交增值税 300 这个分录的哦。
2021-06-24
免税发票就是直接填列151990
2022-04-13
小规模纳税人确认收入会计分录 是的,小规模纳税人确认的收入,应交增值税要分开做: 发生时做: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税 如果小规模纳税人月收入不足100000元,应交增值税照正常做:不用在税局备案,直接减免。 借:库存现金/银行存款、应收账款) 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税 减免得税款不用在税局备案,直接减免做:   借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入
2020-04-24
同学,你好 借:应收账款  贷主营业务收入 就可以了
2022-10-16
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