你好,这个跨年了还是没有跨年

这道题为什么要写两笔分录,麻烦给详细解答一下,谢谢
老师麻烦给做一下谢谢
老师麻烦给解释一下红圈部分,谢谢
老师你好,已抵扣的发票如何红冲,麻烦发一下步骤,购买方已发红冲文件过来了,谢谢
老师,23年底暂估了成本,有两笔,一笔是真业务的,一笔是虚增的,发票来了如何入账,虚增的这笔怎么做?麻烦老师给个明细的分录,谢谢,
采购人员报销购货款,会计人员需要审入库单及单价跟合同是否一致对吗?
老师,我今天刚刚发现之前23年,租的房租,我们是承租房签的合同漏交租赁合同的印花税了,这种情况下该怎么办?餐饮企业企业24年就已经不经营了,目前是停业状态,但公司一直没有注销。
20年挂了一笔预付账款 买了一点办公用品 钱付了 但是现在发票收不回来了 预付账款余额 怎么调整呢 老师
要是公司买了一台笔记本 但是因为京东的国补开不了企业的发票 享受了国补只能开个人发票 不能开企业
老师,人民币换美元,账怎么记
个人在淘宝卖产品,找税务局代开1000的发票,需要交增值税吗?
我公司从农户手里租赁了一块地,协议是永久征用但是无法取得发票这个公司付款应该怎么做账务处理
会计学堂想修改登录密码,怎么修改?在那里修改
老师好,转让股权交印花税,税目是选择产权转移书据吗?
老师,之前会计24年暂估了成本,现在需要如何处理,直接冲销吗?冲销的话用以前什么科目?为了不交税而直接暂估的话这种方式实操中是不是经常有呀?
已经在金蝶反结账了 在23年做调整
借应收账款,-76243635.33 贷主营业务收入-76243635.33 借库存商品,67472243.99 借主营业务成本-67472243.99
借应交税费、应交增值税进项 贷、应交税费、应交增值税进项转出8771391.34, 借应交税费、应交增值税出口退税 贷其他应收款8771391.34。
借主营业务成本,-8771391.34 贷应付账款-8771391.34
借应交税费的金额都是正数么
对的,是的,都是正数的。因为我已经给你做了相反的分录。