您好,销项税额少记了9分钱,但我们的应交税金早就调成跟申报表一致了,现在记营业外收入 借:应收 贷:营业外收入, 其实记入财务费用-现金折扣更合适(前提是这个科目累计不为借方负数)
老师你好,现在发现公司账面应付账款的借方挂了一笔10多万的金额,我查账是以前年度收到的款项,后来又退回了,可是这笔钱在以后年度收回了,会计没有做处理,我现在应该怎么调整呢?
2020年开票,记账时,收入多记10,销项税少记了同样数,2021发现后,更正错账,我做的分录:借:主营业务收入10 贷:应交税费-应交增值税销项税额10,这样对吗?听老师讲课说往期涉及到所以不用这样记,有点蒙,求老师指点
老师,请问查账中发现以前年度账目中应收账款在公司期初建账时少记了,造成现在应收账款余额在贷方,现在该怎么调整到正确分录,谢谢。根据开票回款统计少记903971元。借:应收账款 903971 贷方:利润分配-未分配利润 903971 这样可以吗
老师好,核对应收账款发现出入9分钱,核查发现是两年前记账错误,销项税额少记了9分钱,现在应该怎么调账呢,请老师指点
老师您好,新入职一家单位,发现以前年度的记账有错误,多记账收入,少记账了销项税额。申报是按正确收入和税额申报的。导致应交税费—应交增值税科目有余额,请问如何调整呢
老师计提的工资是应发的还是实发的呢?
请问农产品药材的不管是小规模纳税人还是一般纳税人开的票对方都可以抵扣9个点?
制造业成本核算必须要知道bom清单吗?为什么王玉焕老师讲的制造业全盘实操课里面的成本核算部分没有涉及bom清单呢?
老师,每个月开发票的数是固定的吗?
老师,出差人员报销的机票,打印的电子行程单,名字写个人还是写单位
老师,我们是废旧物资回收行业,反向开票弄不了,也没有成本发票,能不能不交税,要交的话每个月按多少交合适?
上个月收购发票多开10万 现在申报要怎么办?上个月开具的收购发票是不是要作废,作废金额可以是10万还是要全部 本月需要重新开具么
跨区域外经证预缴之后的后期处理
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
请问老师,在哪里可以查到证书被使用的情况?