您好,销项税额少记了9分钱,但我们的应交税金早就调成跟申报表一致了,现在记营业外收入 借:应收 贷:营业外收入, 其实记入财务费用-现金折扣更合适(前提是这个科目累计不为借方负数)

老师你好,现在发现公司账面应付账款的借方挂了一笔10多万的金额,我查账是以前年度收到的款项,后来又退回了,可是这笔钱在以后年度收回了,会计没有做处理,我现在应该怎么调整呢?
2020年开票,记账时,收入多记10,销项税少记了同样数,2021发现后,更正错账,我做的分录:借:主营业务收入10 贷:应交税费-应交增值税销项税额10,这样对吗?听老师讲课说往期涉及到所以不用这样记,有点蒙,求老师指点
老师,请问查账中发现以前年度账目中应收账款在公司期初建账时少记了,造成现在应收账款余额在贷方,现在该怎么调整到正确分录,谢谢。根据开票回款统计少记903971元。借:应收账款 903971 贷方:利润分配-未分配利润 903971 这样可以吗
老师好,核对应收账款发现出入9分钱,核查发现是两年前记账错误,销项税额少记了9分钱,现在应该怎么调账呢,请老师指点
老师您好,新入职一家单位,发现以前年度的记账有错误,多记账收入,少记账了销项税额。申报是按正确收入和税额申报的。导致应交税费—应交增值税科目有余额,请问如何调整呢
老师您好,房产税依据什么来缴纳的,24年的固定资产的原值需要调增吗年企业所得税汇算清缴
个人代开增值税普通发票给公司,请问申请通过了在哪里打印开具?
老师,请问应付账款借方,对方开不了发票了,怎么处理呢?
老师,企业之间无息借款,涉及到什么税吗?金额不大,三四万
老师结转销项税额的时候(没有进项税),是用应交税费_应交增值税_销项税额,还是用应交税费_应交增值税_销项税额抵减?这两个三级明细科目有什么区别?
老师您好,我们是一般纳税人门窗公司收到对方开来的安装费的发票应该入什么分录合适
研学证书可以抵扣个税吗? 属于几天培训班,有结业证书,有时间及证书编号,有知名大学非学历教育专用章盖章?
蒸汽100吨,金额4.8万,管损2万,怎样开发票
老师入库单是不是得放在暂估那个凭证后面 为什么会计放在了冲销的发票后面
有几项费用是按月结账的,平时都是在次月结算上个月的,并在次月开出发票转账,那12月底了……这费用是放在12月让对方开票给我们还是放在1月里算呢?