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2020年开票,记账时,收入多记10,销项税少记了同样数,2021发现后,更正错账,我做的分录:借:主营业务收入10 贷:应交税费-应交增值税销项税额10,这样对吗?听老师讲课说往期涉及到所以不用这样记,有点蒙,求老师指点

2022-06-07 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-07 11:18

你好,可以的,分录可以这么做的。

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齐红老师 解答 2022-06-07 11:18

已经跨年了,不用用以前年度损益调整直接做这个就行。

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相关问题讨论
你好,可以的,分录可以这么做的。
2022-06-07
你好,那当时是一张普通发票,而且是免税的是不是?我给您个建议,不要再做调整的分录了,因为它本身是免税的,,意义不太大,咱到2024年汇算清缴的时候,把那部分税额做调增就行了,因为本身它如果是免税的,我们应该 借应交税费,应交增值税,贷营业外收入,其实是增加利润的,到时候调整一下对应的金额就行了。
2023-07-15
您好 您的账务处理正确的 发票上没有税额 分录不需要体现应交税费
2022-07-14
您好,进项发票产生原因。缴纳增值税,借应交税费未交增值税,贷银行存款
2021-12-16
你好!实际情况是可以这样处理的
2021-05-05
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