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老师,以前年度应交营业税、应交水利建设资金有期末余额应提计提,要冲至其他收益科目,会计分录怎么写?

2024-02-27 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-27 10:37

你好!你现在是借方余额还是贷方

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快账用户4026 追问 2024-02-27 10:51

贷方余额

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齐红老师 解答 2024-02-27 10:52

你好!你借应交税费-应交水利建设费等 贷其他收益

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快账用户4026 追问 2024-02-27 10:54

老师 如果是借方呢?

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齐红老师 解答 2024-02-27 10:55

你好!做上面相反的分录

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快账用户4026 追问 2024-02-27 11:24

哦哦好的 老师我调整的摘要写什么呢

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齐红老师 解答 2024-02-27 11:24

你好!你写,结转以前留存税额

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快账用户4026 追问 2024-02-27 11:26

好的谢谢

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齐红老师 解答 2024-02-27 11:26

你好!不用客气的了

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快账用户4026 追问 2024-02-27 16:19

老师 贷方负数呢?

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齐红老师 解答 2024-02-27 16:20

你好,贷方负数你就记入营业外支出。

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你好!你现在是借方余额还是贷方
2024-02-27
同学你好 没有银行支出这个不用做
2022-07-14
是按原来这笔分录写,然后负20
2023-05-22
是的 做了跨年调整就是不一致 不用管 正常的
2024-01-12
第一个借主营业务收入80万, 其他业务收入30万, 营业外收入5万, 贷本年利润115wan
2022-12-26
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