同学你好 没有银行支出这个不用做

19年预提费用,在2020年办理2019年度汇算清缴之前未取得发票,当时企业所得税已纳税调增。2022年调整2019年预提费用,借以前年度损益调整贷其他应付款,2022年是否还需要调整企业所得税?分录怎么做?
老师,现收到国库退回的2021年企业所得税预缴款,怎么做会计分录,是借银行存款 贷应交税费-应交所得税;借应交税费-应交所得税 贷以前年度损益调整;借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润 ?
老师您好,请问一下补计提21年企业所得税 分录 借:以前年度盈余调整 待:其他应交税费 预算会计怎么写?
(3)甲公司2×21年2月10日收到法院判决属于资产负债表日后调整事项,相关会计分录: 借:以前年度损益调整——营业外支出 100 预计负债 400 贷:其他应付款 500 借:以前年度损益调整——所得税费用 100 贷:递延所得税资产 100 借:应交税费——应交所得税 125 贷:以前年度损益调整——所得税费用 125 借:盈余公积 7.5 利润分配——未分配利润 67.5 贷:以前年度损益调整 75 老师这题没有说已支付,也能调整应交税费吗?
老师,你好!请问24年年度汇算今年补交企业所得税,这个会计分录怎么做,科目没有以前年度调整
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
好的,谢谢老师
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