同学你好 没有银行支出这个不用做
请问今年退20年企业所得税15W,会计分录: 借:银行存款 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费---应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润 这样对吗,需要冲减20年计提的盈余公积吗,分录怎么做呢,谢谢
老师,以下分录用小准则该怎么做?借:其他应付款一ⅩⅩ贷:以前年度损益调整一成本,借以前年度损益调整一企业所得税 贷:应交税费一企业所得税
老师您好,请问一下补计提21年企业所得税 分录 借:以前年度盈余调整 待:其他应交税费 预算会计怎么写?
(3)甲公司2×21年2月10日收到法院判决属于资产负债表日后调整事项,相关会计分录: 借:以前年度损益调整——营业外支出 100 预计负债 400 贷:其他应付款 500 借:以前年度损益调整——所得税费用 100 贷:递延所得税资产 100 借:应交税费——应交所得税 125 贷:以前年度损益调整——所得税费用 125 借:盈余公积 7.5 利润分配——未分配利润 67.5 贷:以前年度损益调整 75 老师这题没有说已支付,也能调整应交税费吗?
老师,你好!请问24年年度汇算今年补交企业所得税,这个会计分录怎么做,科目没有以前年度调整
两股东合伙做生意,各占50%股份,一股东投资了30万,一股东没投资,还从公司借了20万,年底清算账面亏损20万,外面还能收200万,欠款205万,请问各自应该承担多少债务
月初往来对账怎么对呀
老师其他业务成本6.97那里没看懂是怎么算出来的?
这个题是不是不严谨啊?首先:进口的增值税、消费税没考虑抵扣,其次收取的辅料和加工费为啥没算销项呢?就只加了3.4问的正常金额
某企业发行债券,发行价990元,面值100元,筹资费用率为5%,票面年利率为8%。所得税税率为25%,则债券实际利率是多少?需要考虑所得税吗?麻烦列一下公式
你好老师,你向我们这个白酒制造业里面有很多过时的,这个包装物东西都不太值钱,就是数量比较大,我这个平时怎么慢慢处理呀?还是九几年的东西呢
老师,你好,yonsuite这个用友版本,之前我们收款单做的应收是一笔账,没有区分ABC店铺,然后我在凭证里调整了,请问怎么做应收核销啊
老师,查账发现,10年前公司一笔对外投资款汇出日分录为 短期投资 年末又更正为应收账款,这笔款实际就是投资款,我单位是作为对方企业有限合伙人投资的,现在我如何更正分录,后附什么凭证?多谢
实际工作中要解决: 我们工厂做外贸第一单,正在生产货物准备要出口。供应商7月开了原材料的进项发票给我们,此发票涵盖了内销产品和外销产品。我怕这样的进项不好申请出口退税,想冲红发票,让供应商重新开合适的进项票来匹配我们的外销订单。是否有这个需要呢,是否在申请出口退税时,进项发票一定要跟出口货物相匹配呢,谢谢
不明白为什么要把增值税加到长投的初始入账成本
好的,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢