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老师:下午好!企业所得税汇算清缴 资产折旧、摊销及纳税调整表里,那个资产计税基础和税收折旧摊销额,我填什么数字呢?

2024-02-27 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-27 15:36

您好,资产计税基础就是我们的资产原值,税收折旧摊销额就是我们账上的折旧,这样就不用纳税调增调减了

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快账用户8060 追问 2024-02-27 15:41

我有一个公车前年一次性入账了,去年已经调增了,今年把车卖了,这个我怎么填到表里呢?

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齐红老师 解答 2024-02-27 15:46

您好,折旧在A105080表,把税法直线法折旧计算出来,账载为0,就凋减了 变卖填A105090 《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》这里有详细的填报说明  https://jiangsu.chinatax.gov.cn/art/2023/3/17/art_9660_238866.html

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您好,资产计税基础就是我们的资产原值,税收折旧摊销额就是我们账上的折旧,这样就不用纳税调增调减了
2024-02-27
您好 资产计税基础 就是企业所得税前可以税前扣除的金额 一般是固定资产原值 税收折旧、摊销额就是根据税法计提的折旧金额跟摊销金额
2025-02-12
您好同学,你这几个数都是要填写的,资产的计税基础就是资产的账面价值,折旧的话你就是正常,主要是没有特殊情况,他和你账面上的折旧是一致的。
2022-05-05
你好,同学 计税基础=资产原值=固定资产成本的意思 税收折旧=23年度的1-12月份年度折旧金额 累计折旧就是科目余额表累计折旧余额
2024-05-28
你好 这几个数字是要看科目余额表固定资产和累计折旧的金额的
2023-04-08
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