您好 实务操作中 这种没什么问题 因为从税务上说 ,这种情况是企业吃了亏(晚确认了成本费用 利润增加了) 税务局赚了,就不会找企业麻烦的,但是如果这种固定资产折旧构成了重大影响,那如果是上市公司审计上是属于前期差错是需要追溯重塑的。

老师发现10-11月固定资产一台车忘记计提折旧了,在12月底一起补提折旧可以吗?
1. 去年10月、12月分批租入员工宿舍,发票11月起陆续开具过来,12月开来的票,我在12月直接计提了两个月的房租摊销,今年一月份开了的票,直接在当月计提三个月的,这个操作是否可以? 2. 去年11月有一笔报销,二级科目以及登记的金额有误,于一月做了冲销调整 3. 去年11月录入有几个固定资产的年限填写错误以及一个固定资产类别填写错误,均于一月在固定资产模块进行了变动调整。 4. 去年12月的手续费发票,今年2月才开过来。 以上事项在申报21年的所得税时是否需要进行相应调整?
老师,请问在2021年11月和12月的折旧忘记计提了,可以在2022年1月补提吗?还有2021年12月的附加税忘记计提了,可以在2022年1月补计提吗?
漏记了固定资产怎么补回去?是需要反结账在固定资产验收的当月?还是在本月计入固定资产并进行补计提?
老师就是固定资产有折旧漏了几个月,可以在11月账上补提6个月的折旧吗
老师下午好请问下,我们今年和去年都有买入产品发动机,去年应该要给我们的返利没给,在今年购销合同上体现2025年的返利,开票也是按产品金额减掉返利的金额开票,这样合规吗有没有什么风险?
老师,25年其他应付款借方余额120,结转到26年我换科目了,换成其他应收款了,那这个余额也是借方120吗?
甲公司午季收小麦,下乡员工盒饭8000元,其中为其他单位(劳务外包人员)付4000元,但是饭店开发票8000元,发票单位为甲公司,甲公司休8000元盒饭分录如何做账?
老师,出口企业未报关,视同内销申报未开票收入,这个收入是由什么组成?订单总金额包括运费和利润。我申报未开票收入的基础是什么?
老师汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表,第一项工资薪金支出,这个是看应付职工薪酬全年的贷方累计金额,还是看应付职工薪酬-工资全年 的贷方累计金额?
越南的承包商税是怎么定义的呢?
你好老师,我们个体户,没有开公户能开票吗
蹲便拖布槽台上盆,小便器等陶瓷制品的税收分类编码是多少?
老师好,个体户因为家里建房批土地的原因办了营业执照,但是没有实际经营,没有记账,季度年度申报需要提交报表的时候应该怎么处理
请问老师所属期2024.12月的房产税和土地使用税,工会经费,垃圾处理费及工资,在2025.1月计提的且缴纳,2026年汇算清缴需要调增吗?
就是说最好在去年的12月份账上补计提?
总共3400多 算是重大影响吗
我们公司全年的营业收入是多少
营业收入1200万
这种前期差错不构成重大的 在本期正常申报就OK了
就是可以直接在本月补计提去年的2个月折旧额对吧
可以补提 也可以从本月开始计提均可以 建议这种小额的 就不要补提了 直接在本月计提折旧即可