
老师,我有个福利费是专用发票,在2月增值税申报表是进项转出了是200元,我在2月做会计分录时:借:管理费费用(包括进项税) 贷:银行存款款。我想问的是我要做一笔 借:管理费用(税金负数-200) 贷:应交税费-进项转出-200 是吗?
老师,请问去年有一笔280元的税盘服务费没有抵扣进项,借应交税费-减免税额,贷银行存款。今年6申报6月份增值税的时候进行抵扣了,要怎么做分录?
上月抵扣的进项税额有一笔属于个人福利不能抵扣,这个月做转出分录怎么写?上月这笔抵扣的进项我是这么做的:借:销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷:银行存款 这个月做转出怎么账务处理?
外贸公司5月出口一批货物(已做暂估入库),6月收入待确认,未收汇,已开出口发票,但6月进项票未收到,同时6月支付了货款,对方7月1号给我们开了进项票, 确认收入需要结转成本, 我是冲销暂估后,直接做 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款: 借:应收账款等 贷:主营业务收入 结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 还是需要继续暂估,等七月再重做呢? 因为7月需要预缴企业所得税 那我6月还需要做以下这笔分录吗?或许有更优的选择? 货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)
老师,我6月做了笔分录。借:周转材料100 应交税费-应交增值税-进项税13 贷:银行存款113 已经勾选认证了。请问7月份发生了退货。分录怎么做进项税如何做转出
老师你好:有个供应商前期因为合作付给他以往来款方式200万没还,这个月他开材料给我们150万,这两个可以冲销抵账吗?需要做什么协议和手续吗?
老师我知道进项税额46638.15元,税率13%、税负率1%的情况下,销项税额是多少?
老师,我们酒店有50个员工,那我们要交多少残疾人保障金?
企业存在暂估入库,(本期取得进项发票数量-冲出以前暂估数量)➕本期暂估入库数量=本期入库数量吗
老师!研发费用加计扣除之前的费用化金额可以加计扣除,等形成无行资产后摊销金额仍可加计扣除对吗?
老师,帮我看一下这个发票开的对吗,项目名称那第一行,应该是电信服务*基础电信服务 对吗
公司发放工资实际是计提当月发放上月,但做成当月计提当月发放,这样的问题怎么处理
老师,我们有个公司以前的账目所有的财务资料都没了,后期是不是不要动这个公司,不要开销售发票了,费用发票了,就一直按照前面的数据不动的申报就行,如果开了取了发票就得做账,但是没有之前的数据,但是税务局报表是有数据的,这样我根本没法怎么加减,很容易报错是不是?是不是最好以后这家公司不动最好?
老师一般出了清算组公告信息之后还要多久才能算是彻底注销。
请问我的商品如果再6月扣存货帐.但是7月1号财报关. 会计分录如核录入.如核录"在途"