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老师,我们是生产企业,5月份开始自营出口,产品大部分是0退税率的,6月份出口了一票货,其中有一个产品是外购出口的,退税率是是13%,但是这个产品的进项发票还没开回来,那这个月的增值税申报和免抵退申报要怎么申报呢?

2026-07-07 18:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-07 18:55

外购在出口的,这个不能退税 你在免税收入里面填写,然后免抵退,不要申报

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相关问题讨论
您好,同学,确实自产的情况下,这个可以咨询当地的管辖贵公司的税务机关咨询哦-
2023-03-10
第一可以一块申报出口退税 也可以分开 建议分开,因为首次退税查得很严,他需要提供的资料很齐全,你还是分开 第二按照申报出口退税的月份留底
2025-09-05
这个没有规定必须开出口发票,你看一下你当地税务局退税的要求 可以不开发票,做无票收入 这一部分作免税收入的
2023-06-28
你好,看出口报关单,几月出口的按照几月的汇率
2023-06-16
对的,这个理解是没错的哈,对
2025-09-16
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