您好,应该是扣了差额部分的税点。

内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
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我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这个差额部分的税点是什么意思?自己定的?最终138要交给税务局吗?
一般是自己按照税率估算的。
这个税点是我的进项还是销项?
需要缴纳税金时会涉及的各税种税率之和。
哦哦,老师在问下,其中不是销项税就13%了,其它附带的附加税不谈,怎么也大于11.5%了!这个大概怎么算得到的?
这个具体要看自己公司情况,计算一个适合自身情况的比率。
那这个要是做账的话,这138怎么记账,分录怎么写,还有那1060分录,辛苦老师了
返利可以做销售费用,剩余部分不用特别处理并入营业收入即可。
那给对方采购的1060支出做什么?
还有就是老师我刚入职这家公司,之前没会计经验,本来想慢慢学习,但感觉这家老板怎么有偷税漏税嫌疑,昨天还说进了30的货卖了10仓库还剩15,然后那5的货问我们怎么做掉,如果税务查的话要怎么说。 我不懂,现在都这样的?我还有必要在这待吗???
最后交税的金额不一定是138元。
哦哦,对于这份工作,老师有什么看法???
这个还是自己根据实际情况来决定。