你好,那你们把差额退给个人吗?

老师,你好,员工受伤的医疗费用没有做账,现在保险公司报销款打到公司的公户了,这其中的一部分是要作为补偿金付给员工,用公司的一般户付可以,这个账务处理怎么做
老师,请问公司员工工伤,金额200多,没有向社保局申报工伤险,公司直接报销给员工这笔工伤费,账务处理要怎么做
老师,请问,单位发生1个工伤,员工受伤看病都是公司垫付的,估计后续有可能社保局可以报销一部分医疗费,这来来回回怎么账务处理?
老师,你好,企业员工有工伤,报工伤险,公司先垫付医药费,后续工伤报销那边金额对公打到公司,那我们在做账的时候,工伤垫付这块需要什么原始凭证和会计分录怎么写呢
请问老师员工受工伤了,医院费老板垫付3000元医药费,回来去工伤科、社保局交资料报销此费用,3000元医院给以报销打到了公司账户上,这怎么做账
老师 24年残保金工资总额是填什么数?
企业财税不合规的根源是什么?
老师,做账的顺序是什么
老师 个税 是怎么扣的了
老师我公司要新起个照,分摊现在公司的业务量,同一个地址车间,两个公司同一个生产车间可以吗
银行贷款报表中对科技中小企业的研发费用要求是多少,这个研发费用报表项目是哪个?
公司注销或转让股权时,现金明细账上有余额,把这余额调整到其他应付法人股东,要什么附件?要写收据吗
个体户能开13%税率的增值税专用发票吗
请问一下,公司租房装修费用总金额中,一部分实时付款(如10万元);另外一部分(如10万元)业务抵扣,业务不达标按比例付款。此时的账务处理怎么记?摊销怎么算?
老师,我4月份开出去一张15万的发票,但是没有记账,现在11月份才记凭证,这个时间怎么写或者怎么证明是4月份的凭证
不给的话是不是做营业外收入,给个人的话 应该怎么分录
你好,其他应付款里面的或者其他应收款。
老师,之前公司付的时候 是 借:其他-工伤 4500 贷 现金 4500,后来社保打款公账5000,后续分录 写下 谢谢 多的500 怎么支付给他
借银行贷其他应收款,借其他应收款,贷银行存款。
收到社保的打款 借:银行5000 贷:其他-工伤 4500 后面不会写了 多打的 500
借其他应收款贷银行500,或者是借其他应收款贷营业外收入500。
这500是要给员工的
你好,那就选择第一种。
那就是 借:银行5000 贷:其他-工伤4500 其他-个人500 借:其他-个人500 贷:银行 500 这样处理
对呀对呀,是这么做的。
这2笔分录 用一张社保打款过来的回单做附件就可以了吧
是的,对的是的是的是的是的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。