你好!你是2024年2月调整的吗?不是企业原因造成的补交可以这样处理
老师,企业1到8月份社保和医保按上年基数交的,9月份做了一次按新基数补缴,请问9月份支付的这个补觉前八个月份的单位和个人部分的分录如何做呢?谢谢老师
老师,12月底政策调整社保基数,1月份补缴11月份的款项,的这个钱要在12月账上做挂账处理吗?
老师,是这样的,有位同事2023年12月20离职,但是社保在12月的时候不知道怎么回事减员了,现在想给她补缴纳2023年12月的社保,在系统操作的时候,系统出现,参保人在[202312]月份补缴的工伤保险缴费基数与已经缴交的同一月份的生育保险缴费基数不一致,请检查!,这个是什么意思呢
你好:老师,因为我们公司是去年2月成立,员工2月份己买社保,实际发工资3月15日,3月实发工资要代扣2月代缴的社保费,现因公司员工社保个人需缴纳的钱今年1月和去年12月有变化,但是我这个月1月份支付12月工资时,我错将个人工资减去当前1月社保个人缴纳的费用,我想问去年12月份社保个人缴纳部份可以放在2月发工资时才扣吗?
老师,2月份因调基数。导致补缴2023年1月-12月社保。钱已付过了。我现在做的这个分录对吗?
之前对公转账票未到,借其他应付,贷银行存款。票到后,借管理费用(办公费),应交税费(进项),贷其他应付。后面又重复做了一笔报销给了个人,借管理费用(差旅费),应交税费(进项),贷银行存款。现在将报销给个人的这张冲销了,对方还没有把款退回,想问一下接下来的账务怎么处理。冲销了现在管理费用不是负数吗
你好,请问印花税是按月,还是按次征收,在电子税务局中能不能看到?
老师,公司收到大数据风险提示函,有那种没有签合同,而且单价没有谈妥的情况,并且也没有收到钱,能不能作为没申报税费的理由
老师,请问关于代收代付款的涉税文件吗
我司是一般纳税人,开具的普通发票,为啥报增值税的时候,税务系统直接带出来 (附表一,开具其他发票,价税分离的数据)
老师,您好!个人借款20万元,有借条,可以一笔转吗
老师,不是估算手续费的事,关键是银行存款账,因为26号以后的收入下月才到账,这样的话,我根据1-31号的票确认了收入,但是银行存款当月又对不上了,如果我根据银行存款确认收入,小票又对不上了,就是不用预收的情况下,按1-31的实际到账确认收入
老师,您好,4月我们需要申报一笔未开票收入,5月才开票哦,需要冲回它,请问这两笔分录如何做呢?
因买地建造厂房向国家支付的功能办审计费国土局网刊费用。记入哪个科目
老师,销售机电设备的公司,除了商品外,他的成本技术服务费算不算呢?
老师,是2024年2月调整的。去年行政负责人错过了调基数的时间。应该是属于企业自己造成的
你好!这样的话应该是用以前年度损益调整科目代替管理费用
老师,是这样吗?还是放一起
你好!作一起就可以,以前年度损益调整科目余额转到未分配利润里面