同学,你好 借:管理费用5147.46 应交税费289.02 贷:其他应付款-保险公司5436.48

我们单位收到一张汽车保险普通发票价税合计3764.62元,备注栏有车船税300元,单位转账给保险公司4064.62元,请问完整的凭证分录怎么做。我这样做 在同一张凭证上对吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 3764.62 应交税费-应交车船使用税 300 借:应交税费-应交车船使用税 300 贷:银行存款 300 然后这个分录可以合并简化成这样吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 4064.62
老师好!公司是一般纳税人,5月份在公户支出了9233.19元车辆保险费(当时未取得发票)做了借:管理费用贷银行存款,到7月份取得了专票并认证了,不含税额7616.22,税额456.97,备注:代收车船税360,总计:8433.19元,(之前支付的是9233.19元,保险公司说其中800开不了发票)这样我的账上该怎样做?
我想问一下公司车辆置换,新车176800元,保险7383.22元,上牌11300元,车辆购置税8050元,发票金额共是203533.22元,银行支付203038.22元,旧车抵扣15000元,当时做分录是这样做的: 借:固定资产203533.22 贷:银行存款203032.22 其他应付款495 借:累计折旧7640 贷:固定资产7640 借:固定资产清理15000 贷:营业外收入15000 借:其他应收款15000 贷:固定资产清理15000这么做分录对吗
老师您好,比如我三月份的社保,三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借:管理费用一社会养老保险(公司承担部分)。贷:其他应收款一社会养老保险(个人部分)。贷:银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借:应付职工薪酬一工资(应发数)贷:其他应收款一社会养老保险(个人承担部分)应交税费一应交个税贷:银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的,请老师指点一下,谢谢!
老师,公司有一张进项发票,是汽车的保险费,4.3号银行付了保险费5000元,4.23收到专票一张,价税合计3500元,发票备注栏上标着:车船税1500元,相关会计分录分别怎么做
请问老师,公司还没有发生业务,只是税务忘记报了,交罚款,麻烦吗?是因为老板一直没有去开业,然后就丢那里了,
企业代扣代缴,收到个人开来的代收水费发票,金额9258,请问个税怎么算?
应付账款负数,应该调到哪个科目?
减免税款会计分录怎么做?税控盘费用减免怎么做啊?
老师 小规模纳税人收到专用发票 电子税务局上要怎么处理这张发票
老师 小规模企业2024.7.1日前注册的,实缴实收资本最晚在什么时候,政策文件在哪看
老师问一下12月做账和之前月份做账一样,又不一样的地方吗?
老师,工程咨询有限公司开具了内容是现代服务,资料费,其他咨询服务,造价咨询服务费,这几个项目的增值税发票。需要哪些对应的票才能作为成本费用支出呢?
老师,注册资本50万,投资额100万,超出部分做完借款还是资本公积呢,资本公积对其他股东有要求吗?
老师,请问税务是哪一号文规定开票,要开清单,不能打包开票。我们买了一批二手的固定资产有电脑,文件柜,会议桌,沙发,办公椅,打印机等,对方想给我打包开票,这个是不是应该开清单才对?
车船税的分录不用写吗?
同学,你好 计入管理费用